如果三季度預(yù)繳所得稅5000
借:所得稅用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
收到退稅
借:銀行存 款
貸:利潤分配-未分配
老師您好,請問一下,如果第三季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅是1000,但第四季度公司暫沒有盈利,企業(yè)所得稅計(jì)算出來是大概繳納200左右,那在12月的賬上是否也要計(jì)提200這個(gè)數(shù)呢?
你好。老師,請問第一二季度虧損第三季度彌補(bǔ)一二季度虧損后盈利預(yù)交所得稅,第四季度虧損,就是全年虧損,那我預(yù)繳的所得稅是在匯算清繳后申請退稅嗎?
請問老師季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的分錄怎么寫?匯算清繳后多補(bǔ)了1萬怎么寫分錄呢?
請問如果前三季度盈利已預(yù)交所得稅 四季度虧損 匯算清繳時(shí)招待費(fèi)要調(diào)增補(bǔ)交所得稅該怎么處理呢?
老師您好,我們公司去年一季度預(yù)交了一點(diǎn)企業(yè)所得稅,后來全年虧損,前幾天匯算清繳以后,預(yù)交的企業(yè)所得稅退回來了,請問收到這個(gè)退回來的企業(yè)所得稅,分錄怎么寫?
老師,現(xiàn)金付的貨款給農(nóng)戶,農(nóng)戶不會(huì)寫收據(jù)也忘了沒寫,現(xiàn)在做賬附什么單據(jù)哈,1500元
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入1萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其1萬元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師銷售利潤率定價(jià)法的公式有嗎
公司車輛出售給個(gè)人,開具13%稅點(diǎn)的發(fā)票給個(gè)人。增值稅申報(bào)表在主營業(yè)務(wù)收入顯示 實(shí)際憑證入賬是掛營業(yè)外收入 這樣就變成增值稅申報(bào)表的收入與利潤表的收入不一致 怎么解決這個(gè)問題
老師,銷售利潤率怎么計(jì)算的?
老師你好,我合作社去年就沒有經(jīng)營,也沒有收入,今年前半年的成本就是機(jī)械設(shè)備的折舊費(fèi),這有其他收入是調(diào)賬的,最后利潤是盈利,這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表我就填了一個(gè)成本和利潤,利潤是盈利。這樣合適嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,月度開票沒超10萬,免征增值稅,這個(gè)是增值稅是按月結(jié)轉(zhuǎn)還是季度結(jié)轉(zhuǎn)哈
小規(guī)模季度不超過30萬,要繳納教育費(fèi)附加還是地方教育費(fèi)附加
老師小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅,需要每月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
車輛購置稅怎么算?比如車價(jià)是119900元?
老師12月就沒有要交的所得稅,是不是不計(jì)提所得稅,因?yàn)槿径纫呀?jīng)交了。會(huì)算清繳以后直接退稅就可以了。理解對嗎?
是的,沒有所得稅就不用計(jì)提
老師,如果在四季度計(jì)提了所得稅,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?
把多計(jì)提的沖掉就可以了,你是要現(xiàn)在沖嗎?
就是負(fù)數(shù)沖。24年的,老師現(xiàn)在不合適嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:利潤分配-未分配
老師現(xiàn)在就做2個(gè)分錄:1.借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:利潤分配,未分配利潤2.借銀行存款貸利潤分配-未分配利潤,是這樣理解嗎?
你前面只是計(jì)提了,又沒有交吧
老師,24年3季度預(yù)繳,四季度沒有交,匯算的時(shí)候退稅
四季度計(jì)提了一個(gè)所得稅
你現(xiàn)在是要把這個(gè)多計(jì)提紅沖掉,是吧