您好,這個是可以更改的,能
老師,現在發(fā)現21年的匯算清繳所得稅申報工資薪金明細表里面,工資薪金數據填寫成應付職工薪酬總的金額了,納稅調整明細表里面也體現出來了,這家剛成立不久,沒有業(yè)務,是虧損的,不涉及稅款,需要改過來嗎?有沒有風險
老師,麻煩你看一下這個個體戶年度匯算清繳,顯示從18年開始的,這個還能填寫彌補以前年匯算清繳明細嗎,我現在只有21年,22年的資產負債表和利潤表,這個怎么填
匯算清繳問題 我已經申報了匯算清繳,但是現在才發(fā)現在職工薪酬支出及納稅調整明細表 這里沒有填寫為員工購買社保的相關費用。需要更正申報嗎?
老師 我們公司4個員工 買了五險 沒有一金 現在填匯算清繳工資薪金填了 你看下這張表還有沒有其他要填的地方啊
匯算清繳問題,老師我在填的匯算清繳時現在才發(fā)現別的都沒有填錯 ,但是職工薪酬支出及納稅調整明細表,工資薪金支出這里填錯了,如果不修改申報表可以嗎?
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
老師,資產負債表里的其他未交款和預提費用,在電子稅務局季度報表資產負債里填報在哪里?
我想咨詢一下,制造面點的企業(yè),她買回來一些材料用于實驗產品,這種材料的消耗產生點產品也沒法售賣,這種消耗是記研發(fā)費用嗎
老師,劉宏偉老師寫的財稅實務要點與涉稅風險防范這本書怎么買
老師 您好 我想問一下 銷項小于進項,我還需要計提嗎? 就是借:應交稅費-未交增值稅 貸 :應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
老師,餐飲個體戶開票收入一個季度不超30萬,員工都不交社保。實際員工27人,薪資一個月9萬左右 如果我把個稅按照實際的申報,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報幾個人
2024年暫估了材料489個20000元,現在回票了489個17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進賬借:原材料17000元 貸:應付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負數沒數量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調整科目。
老師好,我現在管理一個景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機,有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產品,這些既要有材料費支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內容,老師幫我選擇一個課程,我想學習一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提
是不是要找專管員說明情況,他通過了,才能更改填寫?我現在怎么查看我的24年匯算清繳表
是的,前期匯算的查詢,這個可以找到
老師,查詢到了,那就是之前會計沒有填寫?我是要去稅局申請更改嗎?
對,需要更改一下信息
老師,自己在電腦上改,還是需要去稅局申請更改
這個是需要去稅務局申請的