我的信息-納稅人信息-稅費(fèi)種認(rèn)定信息
老師,請(qǐng)問下4月份發(fā)生二手車轉(zhuǎn)讓,忘記申報(bào)印花稅,現(xiàn)在是必須補(bǔ)申報(bào)還是現(xiàn)在直接申報(bào),另外是按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移還是購銷合同申報(bào)印花稅?
印花稅現(xiàn)在是按月申報(bào)還是按次申報(bào)?
老師 現(xiàn)在這個(gè)印花稅申報(bào)怎么看是按季還是月還是次申報(bào)呢。
老師請(qǐng)問印花稅其他月份按照次數(shù)申報(bào) 現(xiàn)在可以按年或者按季度申報(bào)2022年印花稅嗎?
請(qǐng)問下老師,印花稅按照什么金額申報(bào)呢?我們現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)2022年的印花稅
我們銷售酒,小規(guī)模,開了一筆普通發(fā)票20000元出去如何做賬?
老師,申報(bào)過的七月份的稅費(fèi)的申報(bào)表,給我說下,在電子稅務(wù)局里面怎么導(dǎo)出來打印出來?
老師,運(yùn)輸行業(yè)的裝卸費(fèi)可以計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的運(yùn)輸成本嗎?這個(gè)運(yùn)輸成本有規(guī)定不能超出總成本或者收入的百分之多少?
老師,因?yàn)槎径扔幸粡堃郧澳甓劝l(fā)票被紅沖了所以計(jì)入了未分配利潤,然后就發(fā)現(xiàn)報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)不上了該怎么辦?一季度末未分配利潤+二季度凈利潤發(fā)生額≠二季度末未分配利潤了,我算了一下正好就差紅沖的這個(gè)45000
物業(yè)公司代收代繳電費(fèi)開具增值稅專票給對(duì)方,物業(yè)公司應(yīng)該繳納增值稅 不需要確認(rèn)收入吧
待清算間聯(lián)商戶消費(fèi)賬戶是什么意思?小規(guī)模個(gè)體工商戶,客戶付的款都顯示的是這個(gè)賬戶付款,這個(gè)款怎么做記賬憑證會(huì)計(jì)分錄怎么寫,如果一個(gè)月這個(gè)賬戶有多筆款是不是計(jì)算一個(gè)總數(shù)就可以了?
24年2月發(fā)現(xiàn)23年銷售費(fèi)用未記賬,分錄借以前年度損益調(diào)整10萬借銷售費(fèi)用-10萬,24年匯算清繳沒做處理,導(dǎo)致25年無法彌補(bǔ)虧損10萬,我現(xiàn)在該怎么處理
老師,海關(guān)繳款書采集是要進(jìn)口當(dāng)月采集還是隔月也是可以的,進(jìn)口增值稅是付掉了的
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),6月25日股權(quán)轉(zhuǎn)讓了 二季度申報(bào)個(gè)稅經(jīng)營所得的時(shí)候,要申報(bào)兩個(gè)法人的稅嗎?
一般納稅人,月銷售額不超十萬元,免征的附加稅需要記賬嗎?如果需要,該怎么記賬呢?
電子稅局申報(bào)列表沒有跳出需要申報(bào)印花稅,那還需要自行添加印花稅進(jìn)行申報(bào)嗎?
可以按次采集信息申報(bào)
老師,印花稅按照什么比例申報(bào)呢
若是銷售貨物,按萬分之三
老師,還有股東實(shí)收資本,也要申報(bào)印花稅嗎
是,股東實(shí)收資本,也要申報(bào)印花稅
比如6月份實(shí)收資本10萬,也是按照萬分之3來申報(bào)嗎
實(shí)收資本,按萬分之2.5
老師,那如果當(dāng)期有買賣合同,有實(shí)收資本,那就要分2次申報(bào)印花稅嗎
同時(shí)采集信息即可
現(xiàn)在印花稅需要計(jì)提嗎
按權(quán)責(zé)發(fā)生制,是要計(jì)提的