借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
老師,我們小規(guī)模納稅人,去稅局開了一張專用發(fā)票,做賬時(shí)是跟普通發(fā)票一樣做嗎?
物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,開出去的租賃發(fā)票普通發(fā)票和專用發(fā)票分別如何做賬
小規(guī)模納稅人銷售貨物,開具普通免稅電子發(fā)票,不含稅2000元,1%稅額20元,請問如何做分錄呢?
小規(guī)模納稅人銷售貨物,開具普通電子發(fā)票,不含稅6534.65元,1%稅額65.35元,總金額6600元。請問如何做分錄呢?
老師你好,我們是銷售酒,茶葉,還有茶包間的行業(yè),是小規(guī)模公司,客戶充值了5千元要求開發(fā)票給他,我們是否能開具發(fā)票?能開具的話如何做賬務(wù)處理?
請問老師,資產(chǎn)負(fù)債表中,負(fù)債合計(jì)+所有者權(quán)益合計(jì)相加,不等于負(fù)債表最后一行負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)數(shù),是因?yàn)橹皶?huì)計(jì)調(diào)賬引起的么?怎么看是否是調(diào)賬調(diào)賬引起的呢?
老師好,家用電器的編碼是多少
老師您好,我們兩張異常發(fā)票需要做納稅調(diào)增,稅務(wù)要求要去更正企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增的金額我需要填在哪一行次里呢?
去年的成本在今年收到發(fā)票,是計(jì)入營業(yè)成本科目還是以前年度損益調(diào)整
收到企業(yè)所得稅匯算清繳退稅款,入營業(yè)外收入?還是沖所得稅費(fèi)用?
老師,我們公司的制度是考上中級(jí)職稱一次性獎(jiǎng)勵(lì)2萬元,這個(gè)2萬元走應(yīng)付職工—教育經(jīng)費(fèi)可以嗎?
老師我們企業(yè)是假肢生產(chǎn)企業(yè) 然后企業(yè)所得稅全免呢 現(xiàn)在是不是不讓填寫呢
老師好,其他權(quán)益工具,公允價(jià)值上升部分,為啥屬于利得?不是記入其他綜合收益嗎?
老師好,當(dāng)季度開票金額16萬,稅額咋做啊,不需要繳納增值稅
老師您好,請問收到國外客戶的預(yù)付貨款和報(bào)關(guān)發(fā)貨后收到國外客戶付的尾款的會(huì)計(jì)分錄分別怎么寫?借銀行存款
普票不是不用計(jì)提稅費(fèi)用的嗎?
又不用交稅
要的,把稅金轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以
從什么時(shí)候開始要這樣做賬的?記得之前稅務(wù)局系統(tǒng)開普票的話,也是按開票含稅金額作為收入的
從2023年,2022年是免稅的,就沒有這個(gè)說法
稅金轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的分錄怎么寫?
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:營業(yè)外收入
那去年的發(fā)票,我都沒有這樣計(jì)提稅,直接全額出了收入,那現(xiàn)在怎么調(diào)賬?
不管了,后面按這樣做就可以了
系統(tǒng)沒監(jiān)測出來就不管