您好,這個(gè)在7月補(bǔ)計(jì)提就可以
老師,我司發(fā)6月份工資扣7月份社保,我當(dāng)時(shí)在計(jì)提6月份工資的時(shí)候,只計(jì)提了6月份買社保員工的工資,現(xiàn)在人事發(fā)的6月份工資表中包含7月份買社保的員工,那現(xiàn)在是要在7月份補(bǔ)計(jì)提6月份的工資嗎
你好老師,7月份的公積金繳納過了,那7月底調(diào)整的公積金基數(shù),那7月份需要補(bǔ)差額不?
7月份付6月份的公積金(6月份憑證未計(jì)提),可要計(jì)提了,還是直接做付的分錄,
6月份沒計(jì)提企業(yè)所得稅,需要要在7月份補(bǔ)做計(jì)提的分錄嗎。
1-6月份的公積金在7月份補(bǔ)交了,報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,公積金補(bǔ)交金額+檔期金額,合計(jì)金額入費(fèi)用里邊嗎?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對嗎
如果6月計(jì)提,企業(yè)所得稅可以少交一點(diǎn)了
還是說7月份發(fā)生的業(yè)務(wù),應(yīng)該放在7月做賬務(wù)處理
那你就在6月把1到6月的補(bǔ)計(jì)提就可以,這個(gè)反正是按來年算的,不影響
如果后期一直虧損狀態(tài),交的企業(yè)所得稅年底可以通過匯算清繳退回的對吧
我剛申報(bào)了企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在修正的話,剛交的錢會(huì)不會(huì)退回來
只是修正,影響稅費(fèi)了嗎
嗯,那個(gè)公積金我沒有計(jì)提,如果計(jì)提上的話,稅費(fèi)相當(dāng)于交多了,會(huì)自動(dòng)退回嗎
不要更正這個(gè),補(bǔ)計(jì)提到下季度里面
退稅好麻煩的,要上傳證明
那我放到七月吧,謝謝老師
好的,不客氣,很高興幫你