借管理費(fèi)用開辦費(fèi) 貸其他應(yīng)付款股東
老師,我想問一下,是這樣子的,我們有外賬會(huì)計(jì)在給我們做賬,我們是小規(guī)模,我們有很多無票收入還有外賬不能做的費(fèi)用支出,我是是做成本核算的。我該怎么做,我們是工業(yè)企業(yè),外賬那邊都是啥都是跟我們對(duì)不上的,我們是面粉生產(chǎn)出來拉條子面,皮帶面這樣,那我原材料入庫,領(lǐng)用,產(chǎn)成品入庫,出庫,我咋做呢?
老師,我想問一下,是這樣子的,我們有外賬會(huì)計(jì)在給我們做賬,我們是小規(guī)模,我們有很多無票收入還有外賬不能做的費(fèi)用支出,我是是做成本核算的。我該怎么做,我們是工業(yè)企業(yè),外賬那邊都是啥都是跟我們對(duì)不上的,我們是面粉生產(chǎn)出來拉條子面,皮帶面這樣,那我原材料入庫,領(lǐng)用,產(chǎn)成品入庫,出庫,我咋做呢?
公司是小規(guī)模,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,22年8月成立,鄉(xiāng)鎮(zhèn)府的公司 收入只有每個(gè)月的分?jǐn)傋饨穑?300多,5月購買了6臺(tái)插秧機(jī),共59萬,但只支付了22萬,有36萬老板說是補(bǔ)助,直接進(jìn)銷售方。 所以就有了36萬的營業(yè)外收入, 對(duì)于這筆收入,在納稅申報(bào)我該怎么解決?用固定資產(chǎn)一次性扣除沖企稅還是,在納稅申報(bào)填抵減啥的 這個(gè)我不了解呀
①8月7日收到一張房東2022年4月1-2023年7月31租房發(fā)票共計(jì)4800元,因?yàn)槎悇?wù)局催申報(bào)房產(chǎn)稅和土地使用稅才開的,需要做賬嗎? ②8月5日購買法人社保支付1305.09元,是法人微信支付的,這一筆怎么做賬?下個(gè)月個(gè)稅申報(bào)怎么變動(dòng)? ③小規(guī)模納稅人適合做委托代銷嗎?因?yàn)槿ツ晔钦?qǐng)財(cái)稅公司做賬報(bào)稅的,他們沒做收入,只做了發(fā)工資和股東借錢發(fā)工資
您好,有幾個(gè)問題需要請(qǐng)教下 1.新公司很多成本進(jìn)項(xiàng)票,年底應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),應(yīng)如何調(diào)賬?進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)無需計(jì)提,是否需要計(jì)提應(yīng)交增值稅?相關(guān)分錄是什么?2.股東打錢未備注投資款是否可計(jì)入實(shí)收資本,是否需繳納印花稅?相關(guān)分錄是什么?3.剛成立發(fā)生的費(fèi)用是否可計(jì)入開辦費(fèi)?直接繳納半年房租是否可一次性計(jì)入開辦費(fèi)?不是剛成立時(shí)期,發(fā)生同樣的情況該如何賬務(wù)處理呢?4.大額軟件服務(wù)費(fèi)發(fā)票是計(jì)入管理費(fèi)用還是無形資產(chǎn)?5.小額支出只有小票可以入賬嗎?匯算清繳需要調(diào)嗎?6.無票只有私人付款記錄可入賬嗎?7.公戶預(yù)支給員工的錢,員工無票報(bào)銷,但實(shí)際發(fā)生了這筆費(fèi)用,該如何解決呢?8.3月付錢買的,4月收到發(fā)票如何賬務(wù)處理?
老師 酒店小規(guī)模 1.無票收入也多 前臺(tái)在開發(fā)票 個(gè)人居住 開的發(fā)票都是公戶 發(fā)票也沒備注住房人 這個(gè)統(tǒng)計(jì)無票和開了發(fā)票的不好統(tǒng)計(jì) 2.還有當(dāng)月入住,沒給開發(fā)票 之后月份回款給開發(fā)票 這個(gè)當(dāng)月掛預(yù)收?等發(fā)票開了再確認(rèn)收入?
老師,換電腦了,航天金稅盤怎么安裝?
現(xiàn)在收到供應(yīng)商的普票發(fā)票如何入賬?
小規(guī)模繳納第一季度增值稅及城建稅怎么寫會(huì)計(jì)分錄
電商平臺(tái)之前那個(gè)公司注銷了,然后現(xiàn)在變更成我現(xiàn)在新的主體了,之前那個(gè)保證金是那個(gè)公司交的,現(xiàn)在退到我這個(gè)新主體來,我做營業(yè)外收入嗎
對(duì)方開房租發(fā)票多開了一個(gè)區(qū)域面積金額,我們?nèi)陮?shí)際付款的房租是70多萬,開了90多萬票,我按照實(shí)際的房租入賬,票面金額多的部分怎么處理
動(dòng)物類中藥適用稅率?
老師好,員工改名個(gè)稅系統(tǒng)里面怎么給他報(bào)
小規(guī)模納稅人 個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-三代手續(xù)費(fèi)返還 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 申報(bào)增值稅后,增值稅減免,轉(zhuǎn)出增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 這個(gè)分錄有沒有問題,用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,哪一個(gè)科目更合理?
老師 有個(gè)合伙企業(yè) 其中一個(gè)合伙人24年10已經(jīng)退伙 月個(gè)稅扣繳端已經(jīng)改為了非正常 但是現(xiàn)在申報(bào)經(jīng)營所得 他提前這個(gè)人的沒報(bào) 怎么回事呢