您好,不用,做一筆暫估就可以
老師,我公司有幾筆暫估入庫的物資,一直收不到發(fā)票,我們也沒付款給對方,已經(jīng)有一年多了,請問現(xiàn)在可以怎么處理嗎?
老師,工作上有這樣的一個事情,6月暫估材料入庫5萬,7月暫估材料入庫8萬,9元暫估材料入庫12萬,12月我付款6萬,對方開票給我也是6萬,因為之前入庫都是暫估入庫的,但是現(xiàn)在開票過來是按照付款金額開票, 不是按照每次采購材料入庫, 請問我收到6萬發(fā)票的時候,我又該怎么做賬,沖銷的又是那一筆憑證呢
老師好!請教一下,6月-9月份連續(xù)幾個月付給供貨商貨款,總計33萬,沒有收到發(fā)票,也不做材料暫估入庫,一直都掛到預(yù)付賬款科目,可以嗎?
老師好,上月購入商品款已經(jīng)付清,對方?jīng)]有開來發(fā)票,商品當月就銷售了,沒有入庫,直接送到客戶那里,我需要做入庫嗎?我進來的商品要暫估嗎?沒有成本票,我能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,我們12月2購進一批鋼筋,進項發(fā)票沒有到,我們12.7開票出去了,12.17對方才開票給我們,那么這個我們需要暫估入庫嘛。還是直接做賬入庫就好,不需要暫估 沖紅重新做了
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
老師,我的分錄對嗎
老師,分錄是 借:庫存商品貸:預(yù)付賬款一暫估入庫借:庫存商品貸:銀行存款
等收到發(fā)票 沖減以上分錄對吧
是的, 是的,就是這樣的
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款一暫估
老師,不是應(yīng)付是預(yù)付
我們已經(jīng)付款了
就是還沒收到發(fā)票
哦,那就按你寫的來就可以
分錄應(yīng)該是 借:庫存商品貸:銀行存款 不用暫估吧
這個你要備注下,要不然會不記得了