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老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用的余額必須得在借方嗎?如果在貸方結(jié)轉(zhuǎn)不走嗎?

2025-07-12 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-12 14:21

你好,需要看你單位的軟件。 正常是借方或者貸方? 都是可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的

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快賬用戶1903 追問 2025-07-12 15:17

我用的事暢捷通的

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快賬用戶1903 追問 2025-07-12 15:18

您看一下,說是ERP

您看一下,說是ERP
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齊紅老師 解答 2025-07-12 15:19

你好,是針對上面的回復(fù),還有什么疑問嗎

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快賬用戶1903 追問 2025-07-12 15:21

意思就是有些軟件費(fèi)用類的科目余額在貸方會有結(jié)轉(zhuǎn)不了的情況嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-12 15:21

你好,是的,有的軟件可能是這樣的

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你好,本年利潤在借方有余額的,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:利潤分配——未分配利潤,貸:本年利潤 可以是這個分錄,借貸方都是正數(shù)。也可以是相反分錄,金額都是負(fù)數(shù)
2021-04-05
你好 這兩個都是可以的,只要軟件沒出錯,就可以的
2022-08-08
借:利潤分配 —— 未分配利潤 貸:本年利潤
2025-01-17
這里放的借方負(fù)數(shù)是因?yàn)橘M(fèi)用的發(fā)生額,他是在借方,如果你發(fā)的貸方的話影響你的科目余額表和利潤表不一致,所以放到借方負(fù)數(shù)來表示
2022-11-29
你好這個沒有期末數(shù),你需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤期末數(shù)為0 ,除結(jié)轉(zhuǎn)損益,這個科目是不能做貸方的,你需要做借方負(fù)數(shù),你去改下,做貸方會虛增本年累計(jì)發(fā)生額
2021-05-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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