您好,不用,這個不用交的
問一個問題,季度末本年利潤是貸方數(shù)盈利,但是上年度年度末未分配利潤是借方數(shù)虧損,請問在季度末需要繳納所得稅嗎
公司去年盈利,今年第一季度虧損,可以用去年的未分配利潤彌補今年的我虧損嗎?請問該如何報所得稅?
請問:資產(chǎn)負債表中的未分配利潤為負數(shù),是盈利還是虧損呢
老師,想問下以前年度是虧損的,資產(chǎn)負債表上的未分配利潤是負數(shù),現(xiàn)在我們公司這個月盈利了,比如季度交企業(yè)所得稅的時候,他會自動彌補以前年度的虧損嗎,還是按照季度的盈利數(shù)來交多的稅
請問老師去年虧損,未分配是負數(shù),這個季度盈利??偟奈捶峙溥€是虧損的,請問需要交所得稅嗎?
老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應收賬款20000 貸 主營業(yè)務收入19417.48 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
老師您好,有個老板朋友將自己的車放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開發(fā)票,我要給他報個稅,但是老板說,他朋友租車給我們的這筆錢,不計入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報個稅,請問這樣可以嗎?