沒事的,據(jù)實申報就行
請問一下老師:因為我們老板年前轉(zhuǎn)讓了一個公司過來,這個公司之前交接的人給我們說的是零申報,老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零,20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師好,我們公司8月剛成立,注冊資金10萬元,認(rèn)繳,還沒有實繳,成立到現(xiàn)在沒有收入,只有注冊公司時支出了一筆注冊費用600元,就做了一張憑證,借管理費用 開辦費600 貸其他貨幣資金 支付寶600,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總額是-600,申報企業(yè)所得稅時,資產(chǎn)總額上第三季度的季初和季末應(yīng)該怎么填寫呢?我填0說不能小于0,但是目前資產(chǎn)總額確實是-600
我公司正在申請注銷,經(jīng)查漏報19年4-6月財務(wù)報表,后去大廳補報,在大廳申報時發(fā)現(xiàn)利潤表營業(yè)稅金及附加金額小于城建稅及教育附加之后,系統(tǒng)提示金額有誤,無法保存。經(jīng)查,是因為該年補繳了18年的稅款,當(dāng)時的補繳分錄是借 未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費,借 應(yīng)交稅費 營業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款(小規(guī)模企業(yè)賬務(wù)簡單,所以有未走以前年度損益調(diào)整科目),利潤表計算統(tǒng)計了補繳部分。現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整報表,不會影響后面的財報?可以直接把補繳部分從利潤表里剔出來嗎?請各位老師指點
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預(yù)繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預(yù)繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對!我應(yīng)該怎么去填寫這個金額?
駕校賬務(wù)處理,收到學(xué)員4000元學(xué)費,其中有490元是考試費,其中1500元用現(xiàn)金代學(xué)員存入資金監(jiān)管平臺等學(xué)員考了科目三再退回公司公戶,開票3510元給學(xué)員。怎么做賬?
老師,小規(guī)模納稅人,季度開票10萬,賬務(wù)處理
日記賬收支統(tǒng)計匯總表怎么同步,比方說有微信,中國銀行的賬戶,在匯總表輸入摘要,金額后,微信或中國銀行同步更新,用的什么計算公式
老師你好,我們是電商公司,確認(rèn)收入時,借其他貨幣資金,貸主營業(yè)務(wù)收入,還是借應(yīng)收賬款?等到銀行從平臺提現(xiàn),是借銀行存款,貸其他貨幣資金嗎?
老師,請問酒店服務(wù)行業(yè)成本率一般是多少?,然后人工,房租,水電費,運營飲料等各自的成本占比大概多少,才合理化,謝謝
想接手一所學(xué)校的會計,學(xué)習(xí)實操,應(yīng)該學(xué)習(xí)哪一塊
郭老師,殘障金怎么計算,我們1-5月都是20人,6-12月都是35人,這樣需要交殘保金嗎
老師,一個單位財務(wù)負(fù)責(zé)人病了,來不了了,報稅系統(tǒng)怎么上去?
老師的公司為個體戶,由于1月份開了一張增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時科里給定的定期定額,但是前天去大廳修改報表,重新去補增值稅稅款繳納,而且也產(chǎn)生了滯納金。二季度他科里也給核對定期定額,因為沒有開具發(fā)票, 我想問的是它是廣告設(shè)計服務(wù)業(yè),他填寫增值稅主表申報的時候是不是填第2行增值稅專用發(fā)票,下列時候是填服務(wù)類,不填貨物及勞務(wù)列
建筑發(fā)生地和公司注冊地是不同的市,開發(fā)票時,是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風(fēng)險? (業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)束一年了)。