個體戶的經營所得收入填不含稅

老師:一,增值稅申報表主表小微企業(yè)免稅銷售額(10)不含稅收入(含稅收入/1.03).小微企業(yè)免稅額:不含稅收入*0.03 二,填寫增值稅減免稅申報表,本期發(fā)生額,不含稅收入*0.03,本期實際抵減稅額:不含稅收入*0.02 另外的1%做營業(yè)外收入,是這樣嗎?
個體工商戶經營所得的填報經營所得報表,利潤總額是含稅收入還是不含稅收入?
個體工商戶經營所得的填報經營所得報表,收入總額是含稅收入還是不含稅收入?
個體戶查賬征收不含稅收入51393.08,含稅收入51907.01,在個人所得稅經營所得A表那得收入總額是寫含稅金額嗎,因為這個增值稅是未達起征點要轉入營業(yè)外收支繳納經營所得,要是寫不含稅雖然跟增值稅一直,但是跟利潤表不一致了
老師,個體戶申報經營所得稅,收入總額填含稅金額還是不含稅金額?
老師,工資匯算清繳時,全年多少錢是匯算清繳時不用補稅,全年超過多少需要補稅呢?
比如我11月報稅進項抵扣了20000留底稅額50塊錢,我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計報告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時點確認收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來的訂單去沖減收入?是不是月底就沒有發(fā)出商品了?全都是結轉成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長多少時間
各位老師好 請問發(fā)票提額怎么會好通過一點 需要提200萬左右
樸老師,買的月餅打了公司名字作推廣費,進項可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實際繳納240元,請問這筆業(yè)務怎么寫會計分錄
公司是銷售企業(yè),購買了一個進銷存軟件。這個是不是要做無形資產,每月做攤銷
填不含稅的那利潤不是對不上了嗎
營業(yè)成本按收入減去利潤總額后的數(shù)據(jù) ,填寫
增值稅減免的在經營所得里不體現(xiàn)嗎
會體現(xiàn)在營業(yè)成本中。
營業(yè)成本按收入減去利潤總額后的數(shù)據(jù) ,填寫