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我們現(xiàn)在補(bǔ)繳了一次去年年底收入,不是調(diào)表不調(diào)賬嗎?現(xiàn)在我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做呢?有點(diǎn)整不明白了?

2025-07-12 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-12 08:45

你好,比如借,銀行存款,貸,以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

頭像
快賬用戶(hù)7855 追問(wèn) 2025-07-12 08:47

涉及到成本直接都是 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品 ?

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-12 08:48

你好這個(gè)是借以前年度損益調(diào)整 貸庫(kù)存商品。

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你好,比如借,銀行存款,貸,以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2025-07-12
你好,同學(xué)。調(diào)表不調(diào)賬,指的是你申報(bào)表調(diào)整,并不是讓你會(huì)計(jì)報(bào)表調(diào)整的,如果會(huì)計(jì)調(diào)整,你這相關(guān)賬上就是要調(diào)整的
2020-12-11
你好,同學(xué)。按照以前的會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)負(fù)數(shù)沖減。然后用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸銀行現(xiàn)金,然后應(yīng)交稅費(fèi)=抵減稅款,再貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
2021-04-08
您好,補(bǔ)繳是支出,為什么計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?錯(cuò)誤分錄紅字沖回,按正確分錄做賬
2021-05-14
您好,你之前是錯(cuò)誤的增加了廣告費(fèi)科目的金額,你是上一年度會(huì)計(jì)做賬錯(cuò)誤,本期更正上年的錯(cuò)誤,應(yīng)該沖減以前年度損益調(diào)整科目,而不是直接沖減本年的廣告費(fèi)科目。
2021-05-08
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