你好這個(gè)不可以的,普通發(fā)票不能抵扣。
老師,你好,我們是賣(mài)酒的小規(guī)模納稅人,在進(jìn)貨的時(shí)候?qū)Ψ焦窘o我們開(kāi)了一張普票,稅點(diǎn)是13%,對(duì)方也是小規(guī)模納稅人,這樣正確嗎?
銷售貨物,一般納稅人專票13%,小規(guī)模納稅人1%,小規(guī)模納稅人開(kāi)給一般納稅人的,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額是按1%計(jì)算,還是13%哦?
老師 普票能開(kāi)13%稅額嗎?對(duì)方是一般納稅人 我們是小規(guī)模
我們公司是一般納稅人,購(gòu)進(jìn)貨物,進(jìn)項(xiàng)是1%的普票,銷售貨物,開(kāi)出去能開(kāi)13%的專票?
老師,我們公司是一般納稅人,如果對(duì)方是小規(guī)模,我們銷售貨物能不能開(kāi)普票給對(duì)方
印花稅在哪里采集,找不到
5月,6月,產(chǎn)生的人工費(fèi)用,但沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入,是先掛賬,等7月有收入了再做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師 印花稅 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù) 指的是啥 子目是啥 稅局給新增的
老師,我24年福利費(fèi)計(jì)提多了,匯算清繳的時(shí)候,已經(jīng)調(diào)增,補(bǔ)稅了;現(xiàn)在要怎么做,才能把福利費(fèi)沖掉?
有一家物業(yè)公司是小規(guī)模納稅人 ,是按增值稅開(kāi)票收入確認(rèn)所得稅收入,還是權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)所得稅收入?
當(dāng)月開(kāi)票,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本?下個(gè)月有成本,但沒(méi)收入,要怎樣處理?
你好,我想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)營(yíng)業(yè)收入為0,只有一筆利息收入3元,上季度凈利潤(rùn)為-275.87元,那本季度收入,成本,利潤(rùn)怎么填
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅費(fèi)怎么要交那么多的 他寫(xiě)著經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)
老師好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)聘代賬公司的會(huì)計(jì),與在企業(yè)做會(huì)計(jì)的區(qū)別有哪些,我目前在一家小企業(yè)工作半年,因?yàn)槭峭顿Y公司,有一般納稅人,規(guī)模,其中還有合伙企業(yè),但都是0申報(bào),這也是我取得會(huì)計(jì)證后從事的第一份工作,近期希望可以做工作的變動(dòng),可以應(yīng)聘到代賬公司做會(huì)計(jì),但是看了代賬公司的要求,與自己的經(jīng)驗(yàn)差距還是挺多的,我應(yīng)該在哪些方面提升自己,請(qǐng)老師給予指導(dǎo),謝謝
老師您好,2023年12月份的一筆暫估入賬,2024年收到發(fā)票忘記沖紅做賬了,今年做進(jìn)去行不?發(fā)票數(shù)和暫估數(shù)相同
有的普票稅率也開(kāi)的13%,是什么情況下可以這樣開(kāi)?
你好,對(duì)方是小規(guī)模是開(kāi)不了13%的。能夠給你開(kāi)13%的普通發(fā)票的也是屬于一般納稅人。
一般納稅人,采購(gòu)貨物,沒(méi)有發(fā)票,就不能抵扣進(jìn)項(xiàng),對(duì)嗎?
你好就是這樣子理解