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老師,小規(guī)模納稅人,收據(jù)寫的1600,沒有開票,在申報增值稅未開票項目怎么填,需要去稅嗎?

2025-07-11 21:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-11 21:18

您好,這個申報無票收入就可以了,上個季度只有1600的收入嗎?

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快賬用戶8987 追問 2025-07-11 21:19

我問,無票收入金額怎么填?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 21:24

和有票的加一起,沒超過30W填在第10行,超過填在第三行

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您好,這個申報無票收入就可以了,上個季度只有1600的收入嗎?
2025-07-11
您好,一個季度超過30了嗎?
2023-04-17
您好,季度不超30萬元不用填的, 季度合計銷售額預(yù)計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》
2024-07-04
你好,按未開票收入繳稅,填寫在第一欄,
2021-01-18
同學(xué)你好 按照稅率填寫就行 你要是沒有一表集成的那個表 就沒有單獨填寫的部分呢
2021-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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