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老師,小規(guī)模納稅人,收據(jù)寫的1600,沒(méi)有開(kāi)票,在申報(bào)增值稅未開(kāi)票項(xiàng)目怎么填,需要去稅嗎?

2025-07-11 21:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-11 21:18

您好,這個(gè)申報(bào)無(wú)票收入就可以了,上個(gè)季度只有1600的收入嗎?

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快賬用戶8987 追問(wèn) 2025-07-11 21:19

我問(wèn),無(wú)票收入金額怎么填?

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-11 21:24

和有票的加一起,沒(méi)超過(guò)30W填在第10行,超過(guò)填在第三行

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您好,這個(gè)申報(bào)無(wú)票收入就可以了,上個(gè)季度只有1600的收入嗎?
2025-07-11
您好,一個(gè)季度超過(guò)30了嗎?
2023-04-17
您好,季度不超30萬(wàn)元不用填的, 季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目,則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》
2024-07-04
你好,按未開(kāi)票收入繳稅,填寫在第一欄,
2021-01-18
同學(xué)你好 按照稅率填寫就行 你要是沒(méi)有一表集成的那個(gè)表 就沒(méi)有單獨(dú)填寫的部分呢
2021-01-18
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