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小規(guī)模納稅人公司,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,我沒有開票,做了未開票收入。這個(gè)表需要填寫嗎?

2024-07-04 22:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-04 22:27

您好,季度不超30萬元不用填的, 季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》

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快賬用戶6998 追問 2024-07-04 22:31

我沒有開發(fā)票,做的未開票收入。怎么填寫后出現(xiàn)嘆號(hào)呢?

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齊紅老師 解答 2024-07-04 22:37

您好,是《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》么,主表填數(shù)沒有問題的話,這個(gè)提示不用理會(huì),直接申報(bào)就可以了

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快賬用戶6998 追問 2024-07-04 22:37

代理記賬公司服務(wù),是不是應(yīng)該填寫服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)那一列?

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齊紅老師 解答 2024-07-04 22:38

您好,我們按對(duì)應(yīng)稅率填 ,這是3%的

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快賬用戶6998 追問 2024-07-04 22:53

是填寫在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)那一列,就是按照3%填寫的,可是出現(xiàn)嘆號(hào)呢。

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快賬用戶6998 追問 2024-07-04 22:54

在上面那行,本期應(yīng)納稅額減征額那里出現(xiàn)嘆號(hào),那里沒有數(shù)字

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齊紅老師 解答 2024-07-04 23:01

哦哦,應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”,這里填 好就可以了,提示不用管他

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快賬用戶6998 追問 2024-07-04 23:28

不過30萬不繳納增值稅,增值稅減免申報(bào)表需要填寫嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-05 05:36

您好,不用填了哦 季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》

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您好,季度不超30萬元不用填的, 季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》
2024-07-04
超過30萬,或者開了1%的專票才需要
2023-04-08
同學(xué)你好,需要填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)的。
2022-01-15
不需要的,直接提交就是
2024-03-08
專票不需要填列減免稅明細(xì)表的
2022-07-05
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