可與:收入下降 ,利潤下降
老師,企業(yè)想跟銀行申請補(bǔ)助,銀行要求回答案這5個問題,怎么回答能更好點(diǎn) 1、目前您公司的經(jīng)營現(xiàn)狀和開工計(jì)劃。是否已經(jīng)完全無法開展經(jīng)營? 2、公司目前的現(xiàn)金流情況。 3、4.20需要還息80000元是否有困難? 4、預(yù)計(jì)上半年銷售收入和利潤較去年同期是否下降30%以上? 5、預(yù)計(jì)今年下半年銷售收入和利潤較去年是否下降30%以上?
問1:某企業(yè)只生產(chǎn)一種產(chǎn)品,2009年初的存貨是40000元,期末存貨是0元。在這種情況下,按完全成本法確定營業(yè)凈利潤比按變動成本法確定的營業(yè)利潤小,這是為什么? 問2: 假設(shè)本期與上期的其他條件不變,當(dāng)本期的銷售量比上期減少時,如按變動成本 法確定營業(yè)利潤,本期與上期相比較將減少,這是為什么? 問3:已知2014年某企業(yè)按變動成本法計(jì)算的營業(yè)利潤為13500元,假定2015年銷售 量與2014年相同,產(chǎn)品價格及成本水平都不變,但產(chǎn)量有所提高,則該年按變動成本法確定營業(yè)利潤,本期與上期比較將? 問4:某企業(yè)只生產(chǎn)一種產(chǎn)品,本月份生產(chǎn)并銷售產(chǎn)品100件,單位產(chǎn)品售價1000元;發(fā)生的變動成本30000元,變動管理費(fèi)用和變動銷售費(fèi)用2080元,固定性制造費(fèi)用10000元,固定成本40000元。則按變動成本計(jì)算,該企業(yè)實(shí)現(xiàn)的利潤總額為17920元。這個是怎么算的
2019年?duì)I業(yè)收入6.81萬,營業(yè)成本4.09萬,管理費(fèi)用0.96萬,實(shí)現(xiàn)利潤1.76萬。2020年?duì)I業(yè)收入32.43萬,營業(yè)成本18.99萬,管理費(fèi)用13.39萬實(shí)現(xiàn)利潤0.07萬(出現(xiàn)這種利潤偏小的原因是:) 1.固定資產(chǎn)的折舊只在2020年計(jì)提。2.電費(fèi)的攤銷在年終一次攤銷7800元,為避免利潤的大幅波動,下半年度將按月計(jì)提和折舊和攤銷電費(fèi)。合計(jì)總收入39.24萬,合計(jì)利潤1.84萬元。 我是股東占百分之四十股份,我每天看店,收入的工資是在管理費(fèi)中嘛?
老師,請問,我3月份利潤上面的有個營業(yè)外收入的數(shù)據(jù),然后我上傳第二季度的利潤表到稅局網(wǎng)站,稅局本月金額就是本季度金額,然后我利潤表第二季度是沒有營業(yè)外收入的,有數(shù)據(jù)是因?yàn)榈谝患径攘粝聛淼?,現(xiàn)在的問題是,我按照利潤表上面的金額填進(jìn)去,稅局網(wǎng)站本年累積金額又加多了一次營業(yè)外收入的金額,這個是怎么回事???
上報統(tǒng)計(jì)局報表,上年虧損27萬,今年虧損2萬。彈出錯誤提示:營業(yè)利潤與上年同期相比波動大,請核實(shí)。請問怎么寫原因好呢
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補(bǔ)申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時,需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請問是在申報的時候計(jì)算填列,還是和通行費(fèi)一樣可以在抵扣平臺獲??? 而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時外出打車的電子普票也可以抵扣?
還有利潤波動也大也是這樣寫嗎
利潤波動也大也是這樣寫。
上年同期營業(yè)外收入為0元今年?duì)I業(yè)外收入市5千元,請寫原因
可寫 今年有收入5千元