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你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,2021年第一次申請國家高新,事務(wù)所審計說a公司三年后還要復(fù)審的?為什么還要復(fù)審
你好,請問高新技術(shù)企業(yè)2023年第一季度申報企業(yè)所得稅時還能享受“高新技術(shù)企業(yè)器具一次性加計扣除政策”嗎?
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,屬于高新企業(yè),a公司的廠房是租的,a公司每個月發(fā)生的水電費,僅僅只是取得房東開具的收據(jù),而不是發(fā)票。a公司水電費里有部分金額是計入研發(fā)費用,那么這研發(fā)耗用的水電費,a公司是不是不能享受加計扣除政策呢
老師,我們公司去年評選的高新企業(yè),財政收入撥款這部分可以抵稅嗎,高新企業(yè)是不是只有在企業(yè)所得稅上邊可以享受10%的加計扣除,別的優(yōu)惠還有可以享受的嗎
高新技術(shù)企業(yè),22-24年有研發(fā)支出。2022年 年度利潤表里沒有列明研究費用,在季度利潤表里列明了,企業(yè)所得稅加計扣除了。2023年 第四季度利潤表沒有列明研究費用,年報利潤表列明了一整年的研究費用,企業(yè)所得稅加計扣除了。2024年 每個季度都沒列明研究費用,2024年年報還沒有申報。 我想問今年我們準備高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,2022年年度利潤表和2023年第四季度利潤表 、2024年四個季度利潤表,需要做出更正嗎,不更正是不是影響高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審?
期末余額在貸方,同時為負數(shù),怎么錄入期初余額
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報增值稅,怎么出現(xiàn)這么多嘆號?
6月份補繳了2024年度的印花稅,賬務(wù)處理可以在7月份做嗎?
老師麻煩問下,沒有合同,只有發(fā)票,還需要納印花稅嗎
老師汽車4s店開魯機動車發(fā)票后還需要開增值稅票嗎?
老師請問下公司4月取得的動車票紙質(zhì)版的,4月不想抵扣的話,當月增值稅申報表可以不申報嗎,等需要抵扣的月份申報可以嗎
集團下有兩個公司,一個是制造業(yè),一個是電商(兩個都是獨立法人,且法人不同)制造業(yè)貨物單價8元,打包費1元;電商行業(yè)售貨單價16元,快遞費3元,請問如何做稅務(wù)籌劃
高薪技術(shù)企業(yè)研發(fā)費用加計扣除報企業(yè)所得稅時如何做賬務(wù)處理?
集團下有兩個公司,一個是制造業(yè),一個是電商,制造業(yè)貨物單價8元,打包費1元;電商行業(yè)售貨單價16元,快遞費3元,請問如何做稅務(wù)籌劃
老師請問一下,我們5月份工資沒發(fā),現(xiàn)在與6月份工資一起發(fā),那么個稅是正常按每月報嗎?
您好,研發(fā)費用加計扣除是普惠政策,不要求必須是高新技術(shù)企業(yè),制造業(yè)企業(yè)只要實際發(fā)生研發(fā)費用即可享受,A 公司作為制造業(yè)企業(yè),2025 年即使不復(fù)審高新資格仍可享受,制造業(yè)加計扣除比例為 100%(按研發(fā)費用的 200% 稅前扣除),需注意失去高新資格后企業(yè)所得稅稅率從 15% 恢復(fù)為 25%,但加計扣除不受影響,因此 A 公司可以繼續(xù)享受加計扣除,只是稅率可能提高