你好,這個(gè)企業(yè)你能登錄進(jìn)去嗎?能登錄的話你登錄進(jìn)去首頁,右邊有一個(gè)企業(yè)管理,在這里面增加新的
個(gè)體工商戶核定征收的經(jīng)營所得是怎么計(jì)算的?申報(bào)表的數(shù)據(jù)根據(jù)系統(tǒng)帶出來的,這個(gè)數(shù)據(jù)一致算不對(duì),不知道為啥
您好老師,我是個(gè)體戶,去年核定改查賬征收了,我開票收入是50萬,稅務(wù)局說我申報(bào)的不對(duì),發(fā)個(gè)一個(gè)表讓我修改,里面有個(gè)是經(jīng)營所得55萬,和增值稅50萬,我不知道這里面哪里出問題,這個(gè)個(gè)體戶負(fù)責(zé)人在別家單位有月工資5000,所以這個(gè)個(gè)體戶申報(bào)成本的時(shí)候也是50萬,問題來了,經(jīng)營所得55,和增值稅50填表后,需要繳納的稅款是800元左右,我想知道經(jīng)營所得是什么?還有怎么能不繳納稅款,求解
老師 我們單位原來是個(gè)體戶 現(xiàn)在轉(zhuǎn)成企業(yè)了 原來是個(gè)體戶的時(shí)候 有100多萬的收入沒有收回來 這100多萬的收入已經(jīng)交了增值稅和個(gè)人所得稅了 ,收到的這個(gè)款是不是直接屬于原來個(gè)體戶的經(jīng)營所得 ,直接給他就行 不用再交任何稅了
老師 我們單位個(gè)體工商戶,交了增值稅和個(gè)人所得稅之后 ,剩下的收入屬于個(gè)體經(jīng)營所得 ,但是它有一部分是直接公戶轉(zhuǎn)給了他原來做工程的那個(gè)勞務(wù)費(fèi),那我直接把這部分支出也當(dāng)做這個(gè)個(gè)體經(jīng)營者的經(jīng)營收入 可以嗎
有一家個(gè)體工商戶,報(bào)經(jīng)營所得申報(bào),那個(gè)每個(gè)月扣5000元的金額這個(gè)季度申報(bào)系統(tǒng)不帶出來,但是第三季度申報(bào)的時(shí)候都有帶出來。
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
這個(gè)企業(yè)是以前的,已經(jīng)注銷掉了
現(xiàn)在有個(gè)新的,我在他家個(gè)稅app重置了申報(bào)密碼 然后這個(gè)戶名這里我就打不上去
是這么個(gè)情況原來是核定今天剛給轉(zhuǎn)成是查賬征收
那你把這個(gè)軟件卸載了,卸載的時(shí)候在控制面板里面把歷史數(shù)據(jù)清除了再重新下載