你好,等于說(shuō)你給對(duì)方提供了法律咨詢, 然后對(duì)方賣了15萬(wàn)塊錢的貨給你。 抵減了5萬(wàn)是這個(gè)意思嗎
老師,付款分3個(gè)月分次付款共計(jì)付款26萬(wàn),對(duì)方開票29萬(wàn),我這8月份怎么做賬一共付款15000,9月份12次付款共計(jì)24萬(wàn),10月份5000,都怎么賬務(wù)處理,多余抵扣的稅怎么處理,對(duì)方開的發(fā)票附件怎么貼
老師,供應(yīng)商開給我們公司25萬(wàn)的貨款專票,我們公司付了15萬(wàn),剩下10萬(wàn)是由采購(gòu)墊付的,采購(gòu)付給供應(yīng)商的,這個(gè)賬怎么做?
我公司一次性支年租金25萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票,后續(xù)每個(gè)季度給開部分發(fā)票怎么入賬? 當(dāng)時(shí)我入賬 1、借:預(yù)付賬款25萬(wàn) 貸:銀行存款25萬(wàn) 2、每月攤銷 借:主業(yè)務(wù)成本2萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款2萬(wàn) 3、本季度收到6萬(wàn)的發(fā)票怎么入賬
我公司一次性支年租金25萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票,后續(xù)每個(gè)季度給開部分發(fā)票怎么入賬? 當(dāng)時(shí)我入賬 1、借:預(yù)付賬款25萬(wàn) 貸:銀行存款25萬(wàn) 2、每月借:主業(yè)務(wù)成本2萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款2萬(wàn) 3、本季度收到6萬(wàn)的發(fā)票怎么入賬
老師22年供應(yīng)商給開的材料款發(fā)票,未入發(fā)票兩萬(wàn)多,掛帳預(yù)付賬款,但是供應(yīng)商22年已經(jīng)開了比實(shí)際付款多兩萬(wàn)多的發(fā)票,這樣我在23年1月直接入材料款發(fā)票?沖掉預(yù)付賬款,然后多開的入原材料,應(yīng)付賬款?發(fā)票是22年開的,我23年1月直接沖掉預(yù)付賬款做這個(gè)分錄可以?
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
對(duì),10萬(wàn)好沒開票 就開了5萬(wàn)的咨詢
對(duì),十萬(wàn)還沒開票,5萬(wàn)開了法律咨詢
你好,你這個(gè)1月開票出去的時(shí)候,借,應(yīng)收賬款5萬(wàn)。貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 在3月的時(shí)候,你又賣了貨物給他是嗎
對(duì),三月又賣10萬(wàn)貨物,沒開票,可是她給我匯款15萬(wàn),寫的貨款
你好,這個(gè)沒關(guān)系的,你可以借銀行存款15,貸,應(yīng)收賬款5萬(wàn),預(yù)收賬款10萬(wàn), 等你把貨物給他的時(shí)候再 確認(rèn)收入。
這怎么做不會(huì)了老師
你好,他給你15萬(wàn),其中有5萬(wàn)是之前的咨詢費(fèi),另外還有10萬(wàn)是貨款。 你有沒有給貨物給他?
給了,就是沒開發(fā)票,他一起打了15萬(wàn)過(guò)來(lái),匯款用途寫的貨款
這個(gè)10萬(wàn)你以后會(huì)開發(fā)票嗎?
不會(huì)開了
你好,那你就這樣 借銀行存款15,貸應(yīng)收賬款5 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10/1.01 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅10/1.01*0.01
好的,謝謝您
你好,不用客氣的了。