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員工上午借支500交公司燃?xì)赓M(fèi)和水費(fèi),下午就拿支付憑證報銷,需要分開做嗎?分錄怎么寫?

2025-07-11 12:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-11 12:32

不用分開 借:管理費(fèi)用 / 制造費(fèi)用等(根據(jù)費(fèi)用歸屬部門)500 貸:其他應(yīng)收款 ——XX 員工 500

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快賬用戶9324 追問 2025-07-11 12:37

主要還退回1.98

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齊紅老師 解答 2025-07-11 12:42

退回來的是現(xiàn)金嗎? 那你管理費(fèi)用計入498.02

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快賬用戶9324 追問 2025-07-11 16:14

退回來的是微信

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齊紅老師 解答 2025-07-11 16:14

那就借其他貨幣資金 貸其他應(yīng)收款1.98

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快賬用戶9324 追問 2025-07-11 16:14

退回來的就不管了嗎,賬是對的,就是流程需要走賬不

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齊紅老師 解答 2025-07-11 16:16

同學(xué)你好 不是不管了,賬上得做分錄哦

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快賬用戶9324 追問 2025-07-11 16:18

兩筆完成的分錄怎么做,借管理費(fèi)用500,貸,其他應(yīng)收款498.09,另一筆,借其他貨幣資金1.98,貸,其他應(yīng)收款1.98,這樣可以不

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齊紅老師 解答 2025-07-11 16:20

對的 是這樣的分錄

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快賬用戶9324 追問 2025-07-11 16:20

好感謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-11 16:21

滿意請給五星好評,謝謝

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對的,是的,是這么做的。摘要支付墊付款就可以的?;蛘呤菍憟箐N款。
2023-06-02
同學(xué),您好,直接寫購買 手機(jī)就可以了
2020-10-15
你好 1、預(yù)支報銷的,報銷時把買東西的相關(guān)票據(jù)作為附件
2024-03-11
你好;總部沒有給你錢;? 你就只做 第一筆和第三筆的;? ?
2023-06-28
你好; 你先弄清楚 ; 你 總部到底撥款給你沒有; 撥款了金額多少 ;??
2023-06-28
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