直接按1%計算增值稅的
小規(guī)模納稅人,這個應交稅費分錄金額是自己按照1%算嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,無票收入5800增值稅應該按照1%還是3%來計算稅的呀
月銷售額不超過10萬的小規(guī)模納稅人,算增值稅的時候按照1%還是按照3%呀
老師,申報小規(guī)模納稅人增值稅時,銷售額是不是要和報表中的主營業(yè)務收入對應,增值稅免稅額是按照3%稅率核算的,時間做賬的時候增值稅按照1%計算的,那做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄時借:應交稅費—應交稅費(小規(guī)模納稅人) 貸:營業(yè)外收入 這個金額應該按照百分之幾來核算是正確的呢
老師,我們是小規(guī)模,一直沒交過增值稅和附加稅,但是我們每次確認收入的時候,應交稅費都要按照3個點算,如果按照1個點算的話,小規(guī)模增值稅申報表上自動會按照3個點產(chǎn)生本期免稅額,這個是什么原因?。坎粦撌?個點才對?
跟股東借款50萬 可以轉(zhuǎn)為資本公積嗎
老師,鑒證咨詢服務*檢測費需要繳納印花稅嗎?稅率多少呢
老師:假設(shè)房地產(chǎn)2020年預售,預交企業(yè)所得稅,到2025年清算,調(diào)不調(diào)2020年的企業(yè)所得稅?
注冊資本100萬 股東打款150萬 超過的50萬要怎么做賬
請問印花稅實際報稅中,這個減免稅額表在哪里?應稅憑證名稱,是寫記賬憑證的名稱嗎?比如記字1號憑證?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預收了租客(個人,不需要開票)7月的租金,我司針對這筆租金在什么時候申報增值稅和房產(chǎn)稅?
老師,本年資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期末減去期初就等于利潤表的本年累計是嗎
客戶的銷售單據(jù)名稱是否需要和開票單位名稱保持一致
老師,設(shè)備的折舊費入制造費用的,像過磅和環(huán)保這種設(shè)備是不是不應該計入制造費用入生產(chǎn)成本
公司6月份升為一般納稅人,5月開進來的專票,6月能抵扣嗎
這個財務報表是要報送稅務局的,也是按照1%計入應交稅費嗎
是的,除非是開的3%的專票