是的,做無票收入,人工和庫(kù)里的配件?計(jì)入主業(yè)務(wù)成本
老師您好,我們兄弟公司才完成稅務(wù)登記,還不能開具發(fā)票,但是這個(gè)月要跟我們發(fā)生業(yè)務(wù)(服務(wù)合同金額500萬),我們要預(yù)付100萬給他們,那么他們暫時(shí)(1-2個(gè)月內(nèi))不給我們開具發(fā)票應(yīng)該是OK的吧? 不然1萬元一張的票,開幾百?gòu)執(zhí)x譜了。等發(fā)票升級(jí)好之后再開也可以吧?升級(jí)發(fā)票流程大概1-2月。另外,這種服務(wù),我們提前支付預(yù)付款,但是對(duì)方暫時(shí)不開票,我們做賬有什么過渡性科目嗎?應(yīng)該怎么做賬?
好老師,我們欠一個(gè)租賃公司塔吊租賃費(fèi)82600,現(xiàn)在對(duì)方給我們開票15萬,我們將支付了82600,為了走15萬流水,對(duì)方私戶給我們私戶轉(zhuǎn)了65800,,現(xiàn)在我們要給對(duì)方再支付多少,15萬減掉支付的82600,剩余67400,但是對(duì)方轉(zhuǎn)來65800,中間的差是稅款嗎,這個(gè)稅款怎么算的, 對(duì)方發(fā)票是1%的專票
老師好:我們成本是含稅19372.5元開票給對(duì)方專票含稅9萬元,收取對(duì)方9000元管理費(fèi),我們扣除成本和管理費(fèi)和增值稅附加稅等,還要付給別人多少錢我們才算合適不知道對(duì)方說的這個(gè)價(jià)是不是合理的早,具體怎么算的?(對(duì)方說他們開票57000元6%發(fā)票給我們并付款給對(duì)方)
老師,我們是建筑公司,之前工地上的罰款都是交現(xiàn)金,不入賬,現(xiàn)在他們都不交了,所以要從工程款里面扣,假如應(yīng)付工程款是100萬,扣完稅金和管理費(fèi)后,實(shí)付金額95萬,對(duì)方提供成本發(fā)票就是95萬,如果從工程款扣,假如罰款是1萬,那么實(shí)付就是94萬了,就有1萬始終要掛帳,而且罰款做到營(yíng)業(yè)外收入是不是還要交所得稅呢,這個(gè)怎么做賬好呢
您好老師。我工作中遇到問題了。 我們是一般納稅人,電商零售鞋子。這個(gè)月3月份開始有收入了,從視頻號(hào)平臺(tái)提現(xiàn)了168800元到公司公戶基本戶里,然后又從基本戶轉(zhuǎn)出去168800元到教育機(jī)構(gòu),教育機(jī)構(gòu)給我們開的168800元的專票(1個(gè)點(diǎn)的),這樣也抵扣不了多少錢,我接下來要怎么做,才可以少交稅呀?老師可以給我一個(gè)方案嗎?
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢?
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
老師 這個(gè)配件成本必須有發(fā)票是吧 ,人工是我們自己的工人 這個(gè)以什么做為記賬憑據(jù)呢 是代理會(huì)計(jì)給我們記賬
?這個(gè)配件成本必須有發(fā)票,人工費(fèi)做計(jì)提工資的分錄