3049900000000000000 其他現(xiàn)代服務(wù) 現(xiàn)代服務(wù) 6%
老師,我想咨詢下,我們公司是開(kāi)發(fā)商,客戶買房交了首付款,資料交上去,貸款也下來(lái)了,網(wǎng)簽也做了,后面會(huì)計(jì)發(fā)現(xiàn)首付款發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了怎么辦
老師,我們是先開(kāi)發(fā)票出去,產(chǎn)品是:河砂,開(kāi)稅收編碼這怎么選啊。我們先來(lái),可能和供應(yīng)商的稅收編碼不一樣有什么影響呢?
首次用稅務(wù)uk開(kāi)票,商品編碼設(shè)置是選擇自定義貨物與勞務(wù)編碼還是商品和服務(wù)稅收分類編碼? 選擇自定義的話 ,新增商品怎么填寫呢?我們是房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司主要是租賃
專票,上游來(lái)票編碼,和我們開(kāi)出來(lái)的不一樣,會(huì)怎么樣,我開(kāi)了發(fā)票,沒(méi)有和上游編碼一致
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)范圍里有會(huì)議及展覽服務(wù),我們可以來(lái)什么發(fā)票,是會(huì)議費(fèi),會(huì)展費(fèi)還是會(huì)務(wù)費(fèi),有什么區(qū)別嗎,稅收編碼分別是什么
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào),申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,為什么提示這個(gè)申報(bào)不了
自己車高速過(guò)路費(fèi),在哪里開(kāi)發(fā)票
老師,工資計(jì)提發(fā)放分錄怎么做,計(jì)提的時(shí)候是只計(jì)提工資表的應(yīng)發(fā)工資金額嗎
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設(shè)備,購(gòu)入硬件設(shè)備時(shí)如何記賬?記庫(kù)存商品還是直接記成本?核算時(shí)是按客戶項(xiàng)目來(lái)分別核算的
公司名下有一個(gè)100%控股的子公司,認(rèn)繳100萬(wàn),實(shí)際一份沒(méi)出,賬面上長(zhǎng)投也沒(méi)有,合并報(bào)表得怎么做
老師:有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下!我有一家個(gè)體戶,是查賬征收的。主營(yíng)業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)。24年11月份開(kāi)具一張5.4萬(wàn)元的設(shè)計(jì)費(fèi)用給甲方。專票的增值稅稅款及附加稅25年1月初已繳納。這筆設(shè)計(jì)費(fèi)用甲方一直沒(méi)有支付。這期間我們的銀行開(kāi)戶行因?yàn)楹喜⒌脑?,開(kāi)戶行名稱變更。這筆設(shè)計(jì)費(fèi)用在我們?cè)偃叽傧?,甲方愿意支付,得知我們銀行開(kāi)戶行名稱稱變更,甲方要求把之前的發(fā)票沖紅,重新開(kāi)一張發(fā)票。所以四月份就沖紅了去年11月開(kāi)具的那張5.4萬(wàn)元的專票,又重新開(kāi)了一張5.4萬(wàn)元的專票。這個(gè)月要季報(bào),到電子稅務(wù)局網(wǎng)上打開(kāi)增值申報(bào)表上的開(kāi)具專票一欄數(shù)據(jù)是顯示0,不用繳納稅款,這樣對(duì)嗎?
老師你好,法人把出差飛機(jī)發(fā)票開(kāi)成個(gè)人抬頭是否可以
老師,我公司是出租市場(chǎng)攤位的,我公司交的水費(fèi),電費(fèi),供熱費(fèi),需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方有點(diǎn)稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶里面是有錢的,為什么錄入憑證的時(shí)候,提示我這個(gè)銀行存款余額小于0啊,請(qǐng)問(wèn)什么原因啊
會(huì)費(fèi)不應(yīng)該免稅的嗎?我們領(lǐng)取的是社會(huì)團(tuán)體法人登記證書,這個(gè)應(yīng)該是非盈利吧?
你選免稅就可以,開(kāi)票是這個(gè)大類
稅率上面有選項(xiàng)1或3,選不了免稅
這個(gè)要先備案,要去稅務(wù)局備了案才可以開(kāi)免稅發(fā)票