上午好親!含稅金額20000是含了運費和貨物價款了是嗎
老師,就是那個稅負的問題我沒太弄明白,外帳倒推中,利潤率=稅負/稅率,這個稅率怎么確定呢,就是一個工業(yè)企業(yè)吧,它一般有差旅費,它是可以抵扣進項的3%.9%的,它進貨有貨物的進項是13%,它有進項運費13%.房租發(fā)票是9%,它購進有百度服務(wù)稅率3%。它賣貨稅率13% 賣貨有運輸發(fā)票9%,。這個應(yīng)該怎么算稅負呢?所得稅稅負就是它主業(yè)的稅負嗎,所得稅稅率也是主業(yè)的稅率嗎?
水泥的稅率是13%,運費的稅率是9%,開水泥專票含稅單價是129元一噸,不含稅進價63元一噸,運費是含稅單價是68元,老板問這些簽合同夠本不,我應(yīng)該怎樣算
計算器第一小問運輸費用每輛2260元。計算銷項稅額時,為何采用的稅率為13%。 如何區(qū)分運輸費用的稅率是9還是13
你好,請問含稅金額19000,本來應(yīng)該開百分之17稅率的,現(xiàn)在只能開百分之13了,那么算出稅率差是649.57后,要開的含稅發(fā)票是19000還是要減去稅率差后的金額呢
您好老師:購進的貨物是含稅價98元13的稅率買入,賣出時需要支付的運輸費是9的稅率,再98元的基礎(chǔ)上需要加多錢?這樣的問題如何計算?
老師進項發(fā)票不認可以入庫存,但是可以做成本嗎
單選題,全資子公司不是百分百控股嗎,出售了百分之七十五,還有百分之二十五,賬面價值不是百分百嗎?算報表時不應(yīng)該按份額算嗎
一般納稅人進項稅和銷項稅抵扣時賬務(wù)怎么處理,會計分錄怎么做呢
企業(yè)購入一批原材料并驗收入庫,材料款5000,對方代墊運費500,不考慮增值稅,款項未付。分錄怎么寫
企業(yè)購入一批原材料并驗收入庫,材料款5000,對方代墊運費500,不考慮增值稅,款項未付。分錄怎么寫
老師,請問勞務(wù)建筑分包公司需要在自然人電子稅務(wù)局里面填寫申報表嗎?是A表.B表還是C表?
老師,我更正借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費的時候摘要應(yīng)該怎么寫? 這個調(diào)整了之后還是正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒有寫應(yīng)交稅費。我就不用去一起調(diào)整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會計估計變更采用未來適用法。未來適用是什么意思
老師好,預(yù)交稅款異常是怎么回事呢?應(yīng)該怎么填呢
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對財務(wù)人員,企業(yè),他個人來說,有哪些風(fēng)險,特別是財務(wù)人員有什么影響沒有
我就是想知道 9的稅率跟13的稅率中間這點差該怎么算 對方才能要這票
咱先把含稅金額剝離增值稅,換算成不含稅價,不含稅價=含稅/1.13,用不含稅價×0.04,就是4的稅率差差價
不是 是含稅價20000的情況下 原先9的稅率現(xiàn)在要開13的稅率 我要知道這中間補差價是多少
我清楚了這個關(guān)系了親!原不含稅價=20000/1.09=18348.62。需要補差4個點=18348.62*0.04=733.94。含稅13%的價格是20733.94