你好,應該按實發(fā)數(shù)進行申報
老師!申報個人工資薪金的時候是按照計提數(shù)申報還是按照實發(fā)數(shù)申報呢?
個稅申報 是按計提的數(shù)申報 還是按實際發(fā)放的金額申報
老師工資按計提數(shù)申報個稅還是按實際發(fā)放數(shù)申報個稅
老師,企業(yè)個稅申報表上的申報金額要和賬上的計提數(shù)一致還是發(fā)放數(shù)一致,我們企業(yè)有不按時發(fā)工資的習慣
社保申報員工平均工資按應發(fā)工資申報,還是實發(fā)工資申報,這個申報數(shù)據(jù)是不是要和個稅系統(tǒng)申報的工資數(shù)一致
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復TDDS#業(yè)務編碼。
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
我是按計提數(shù)申報的,怎樣更改?
這種情況方便跟稅局溝通嗎?
你好,去更正申報就可以了
新公司,4月沒發(fā)工資,所有人員進行0申報是嗎?
你好,是的,就是這樣了。
老師怎么更正申報,能把步驟發(fā)給我嗎?
你好,你在申報公司的那個軟件上面點擊。申報查詢 然后找到對應的月份查詢申報的記錄,再在右邊點擊更正按鍵。
老師,4,5月申報個稅沒填寫附加扣除項,我更正時是不是也不能填寫?
你好,你這個扣除項看是什么時候增加,而且看日期是什么時候。然后再對應扣除,你也可以匯算的時候再扣。
附加扣除項7月才有員工添加
你好,這個實際上是屬于哪個期間就在哪個期間扣。
老師在申報系統(tǒng)里有員工的申述待處理,我更正完報表怎么處理這個問題?
你好,這個你更正申報之后去找稅務局,讓他們幫你處理。