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Q

老師你好,去年開的發(fā)票今年沖紅重開,跨年發(fā)票紅沖重新開具,這種怎么做賬務處理

2025-07-11 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-11 09:31

你好 紅沖的時候,借:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅,貸:應收賬款等科目 重新開機的時候,借:應收賬款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅?

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快賬用戶5067 追問 2025-07-11 09:43

這樣做今年重開的發(fā)票不需要再繳稅吧,因為去年已經(jīng)繳稅了,今年稅務上應該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-07-11 09:49

你好,不需要再次納稅的。 今年稅務上:紅沖發(fā)票沖銷正常發(fā)票的收入和稅額就是了?

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快賬用戶5067 追問 2025-07-11 09:49

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-11 09:51

不客氣,祝你學習愉快,工作順利??

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你好,沖紅按原來的分錄做負數(shù),重開按發(fā)票做分錄,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,兩個一正一負相抵,
2021-03-30
你好 借:主營業(yè)務收入 增值稅 1% 貸:應收賬款 然后 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 增值稅6%
2023-07-08
你好,今年2月紅沖 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本 并重新開具發(fā)票 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品 去年的賬,是不需要做調(diào)整的?
2023-02-13
你好,沖紅的沖減收入,重新開具的,重新確認收入
2021-03-30
你好,直接做紅字發(fā)票入賬
2025-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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