你好,之前的賬你需要盤(pán)點(diǎn)然后起賬才行。
2020年5月份新接手一個(gè)公司的代理記賬,它2019年12月成立,那么5月之前的單據(jù)匯總做期初錄入可以嗎?不想做5月之前的賬了,這樣可以嗎?
老師之前公司是小規(guī)模核定征收,銀行賬戶(hù)的資金都是轉(zhuǎn)給法人使用沒(méi)有做賬,現(xiàn)在我接收之前的賬要怎么處理合適,可以不用管之前的流水我從新建賬嗎?
現(xiàn)在我們從代理記賬那接過(guò)來(lái)的賬很亂,整理需要時(shí)間,現(xiàn)在要辦這個(gè)季的季報(bào),我可以先把這個(gè)季的先做了,按給我的期初數(shù)據(jù)先做著,等報(bào)完季報(bào)再去整理之前的賬嗎,因?yàn)楹枚鄶?shù)據(jù)不準(zhǔn),需要調(diào)以前年度損益
老師我因?yàn)槭侵虚g接的賬,所以將接過(guò)來(lái)的期末數(shù)據(jù)錄入了接之前最后一個(gè)月的期末數(shù)據(jù),可是和人家之前的年初余額不一致可以嗎
要接手一家公司,他以前的賬很亂,有什么方法,我可以不延續(xù)他之前的賬,我從零開(kāi)始建賬,因?yàn)槲医邮忠彩菑牧汩_(kāi)始
老師,如果25年一季度的未開(kāi)票收入沒(méi)有申報(bào),增值稅報(bào)表,只是報(bào)了電子稅務(wù)系統(tǒng)的開(kāi)票,也沒(méi)有做賬,資產(chǎn)負(fù)債表按零申報(bào),企業(yè)所得稅也沒(méi)上稅。這二季度做了賬,申報(bào)的時(shí)候是否需要更改一季度的增值稅報(bào)表,和資產(chǎn)負(fù)債表等所有報(bào)表?這些企業(yè)都是小規(guī)模,藥店或者服務(wù)行業(yè),如果更改表表后的時(shí)間是現(xiàn)在的,是否會(huì)產(chǎn)生罰款
老師,現(xiàn)在還有沒(méi)有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶(hù)報(bào)稅的操作界面,是“國(guó)家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國(guó)統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請(qǐng)問(wèn)收到存款利息和有沒(méi)沒(méi)有財(cái)務(wù)費(fèi)用支出寫(xiě)憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,或借:銀行存款、貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入啊?
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過(guò)?
機(jī)考上面的科學(xué)計(jì)算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說(shuō)一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開(kāi)工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專(zhuān)門(mén)借款5 000萬(wàn)元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專(zhuān)門(mén)借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元。借款資金閑置期間專(zhuān)門(mén)用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬(wàn)元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬(wàn)元 B.262.50萬(wàn)元 C.290.00萬(wàn)元 D.350.00萬(wàn)元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專(zhuān)門(mén)借款不能按照1.1日開(kāi)始計(jì)算
之前的就不用補(bǔ)了,盤(pán)點(diǎn)余額,然后作為期初
包括應(yīng)收應(yīng)付,庫(kù)存,現(xiàn)金,這些嗎
你好,是的,是所有的都需要盤(pán)點(diǎn)。
還有沒(méi)有其他的
你好,這個(gè)要看企業(yè)實(shí)際哪些科目有余額。