同學(xué)你好,上年所得稅匯算已經(jīng)結(jié)束了,且是在 7月補(bǔ)申報(bào)的話,都直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用中 借:管理費(fèi)用-印花稅 營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款 滯納金計(jì)入 營(yíng)業(yè)外支出
稅務(wù)查賬,按要求補(bǔ)交了以前年度的所得稅10萬(wàn)和房產(chǎn)稅2萬(wàn),以及滯納金1萬(wàn),賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
稅務(wù)局要求調(diào)整增值稅申報(bào)表,之前不需要繳納增值稅,更改申報(bào)表后又繳納了增值稅個(gè)滯納金,怎么做賬啊
稅務(wù)局要求調(diào)整增值稅申報(bào)表,之前不需要繳納增值稅,更改申報(bào)表后又繳納了增值稅個(gè)滯納金,怎么做賬啊
老師你好,我報(bào)的營(yíng)業(yè)賬本印花稅當(dāng)時(shí)是不能按期申報(bào),我就按次申報(bào)了,但是今天又收到稅務(wù)局短信要求按期申報(bào),我現(xiàn)在重新進(jìn)入沒(méi)有辦法修改申報(bào)信息了,怎么解決呢
老師好,23年12月企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了,發(fā)現(xiàn)有成本沒(méi)計(jì)入,重新反結(jié)賬了,計(jì)算出企業(yè)所得稅比之前繳納的少了,電子稅務(wù)局是按新的利潤(rùn)表更正申報(bào)了,多交的企業(yè)所得稅怎么處理
注冊(cè)資本100萬(wàn) 股東打款150萬(wàn) 超過(guò)的50萬(wàn)要怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)印花稅實(shí)際報(bào)稅中,這個(gè)減免稅額表在哪里?應(yīng)稅憑證名稱,是寫(xiě)記賬憑證的名稱嗎?比如記字1號(hào)憑證?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個(gè)人,不需要開(kāi)票)7月的租金,我司針對(duì)這筆租金在什么時(shí)候申報(bào)增值稅和房產(chǎn)稅?
老師,本年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期末減去期初就等于利潤(rùn)表的本年累計(jì)是嗎
客戶的銷售單據(jù)名稱是否需要和開(kāi)票單位名稱保持一致
老師,設(shè)備的折舊費(fèi)入制造費(fèi)用的,像過(guò)磅和環(huán)保這種設(shè)備是不是不應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用入生產(chǎn)成本
公司6月份升為一般納稅人,5月開(kāi)進(jìn)來(lái)的專票,6月能抵扣嗎
老師您好,5月份新成立的公司,季末資產(chǎn)是0.2萬(wàn)元,在填寫(xiě)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,季初是寫(xiě)0嗎?季末寫(xiě)0.2,人員呢,五六兩個(gè)月份給法人一個(gè)人申報(bào)著個(gè)稅,季初寫(xiě)零? 目前這兩個(gè)月沒(méi)有收入,只產(chǎn)生了管理費(fèi)用工資,利潤(rùn)表內(nèi)收入成本是零,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),提示低風(fēng)險(xiǎn),繼續(xù)申報(bào)就可以嗎
老師我老板叫我兼一下他的一個(gè)停產(chǎn)企業(yè)的稅務(wù)申報(bào)工作,6月份做了零申報(bào),但在做季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)前面會(huì)計(jì)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)做賬的財(cái)務(wù)報(bào)表期末數(shù)和年初數(shù)都不一致,差距太大,我不知道怎么繼續(xù)申報(bào)了,一般不是要和財(cái)務(wù)軟件里的報(bào)表數(shù)據(jù)一致嗎?怎么去查呢?我不能直接按照6月份的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)吧?
老師,我在桌面上Excel表里把逾期天數(shù)用公式設(shè)定好,然后上傳到企業(yè)微信文檔里,隔天再打開(kāi)企業(yè)微信文檔,為什么逾期天數(shù)不更新呢?同樣桌面上的可以更新
那之前申報(bào)退回的稅費(fèi)怎么做呢
稅務(wù)局的處罰也進(jìn)營(yíng)業(yè)外嗎
稅局的處罰 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 稅局要求補(bǔ)交的稅,計(jì)入 費(fèi)用 以前退回的稅,沖減管理費(fèi)用