你好對的 是這么做的
請問老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認(rèn)收入時、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:營業(yè)外收入
#提問#請問老師小規(guī)模季度報稅不超30萬不交增值稅,做分錄借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入(增值稅減免),那這是本月就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢?還是季度報稅時才3個月一起轉(zhuǎn)呢?
@鄒老師 老師好, 一、我公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策,公司的收入是無票收入,申報增值稅時 :咨詢過地方稅局稅管員說,不含稅收入=含稅收入÷1.03 然后在再減去2%的增值稅優(yōu)惠,最后增值稅應(yīng)納稅額就是=(含稅收入÷1.03)×3%-(含稅收入÷1.03)×2% 這樣的話,現(xiàn)在我的賬上增值稅計提要怎么出呢? 二、沒有增值稅優(yōu)惠之前的賬我們是這樣出的:無票收入,收到租金時:借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 月末計提增值稅:貸:主營業(yè)務(wù)收入 紅字 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 繳納增值稅時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
我公司小規(guī)模納稅人,月不超10元免增值稅,那我收入的分錄是借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅,等季度終了借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅貸:營業(yè)外收入這樣可以嗎
老師,小規(guī)模納稅人不超10萬,不交增值稅。做賬:借:銀行 貸: 收入 應(yīng)交稅費-增值稅 結(jié)轉(zhuǎn):借: 應(yīng)交稅費-增值稅 貸:營業(yè)外收入 這樣對嗎?
小規(guī)模個體記賬是按每一個月份的帳度都要分別記錄嗎?比方說456月份,每一個月單獨記賬嗎,還是456月份合在一起都在六月份做賬
小規(guī)模個體記賬是按每一個月份的帳度都要分別記錄嗎?比方說456月份,每一個月單獨記賬嗎,還是456月份合在一起都在六月份做賬
這個題d選項是錯的吧?波動大不代表股價一直下跌呀,那我天天連板哪里會提升看跌期權(quán)的價值
小規(guī)模個體記賬是按每一個月份的帳度都要分別記錄嗎?比方說456月份,每一個月單獨記賬嗎,還是456月份合在一起都在六月份做賬
老師好,幫我看一下這個為什么總是申報不通過呢?
社?;鶖?shù)沒有算好6月不調(diào)7月開始調(diào)可以嗎?
老師,我是單位,想問住房公積金屬于強(qiáng)制性為員工購買嗎?
你好,老師,這是我們公司開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,我入賬時候需要價稅分離入賬還是直接入庫?稅務(wù)里邊是計算抵扣的
老師好,股東多轉(zhuǎn)入的投資款要退回給他,那現(xiàn)金流量表填在哪一欄
印花稅怎么調(diào)整成按季申報的