根據(jù)銀行回單 和對方的收據(jù) 進行入賬
老師,我們是商貿(mào)公司沒有加工經(jīng)營范圍,7月對方公司給我們開了10萬的原材料發(fā)票,說是他的上游也給他開的原材料發(fā)票,最后沒辦法,我們找人代開了1萬的加工費發(fā)票,那這個原材料的發(fā)票和加工費的發(fā)票,怎么做賬? 老師這個是繼續(xù)上個話題的,追問完了。
老師好!原材料購入有發(fā)票,入賬貸方記原材料,然后拿去加工借方記委托加工物資,貸方還是原材料,領(lǐng)用時記生產(chǎn)成本-原材料,這樣貸方不是有兩個原材料,請問怎么處理分錄?
原材料發(fā)委外加工,沒有發(fā)票,對方是個人的,沒有辦法開票,怎么記賬?
老師,請問下25年度企業(yè)所得稅的季度報表都填寫的是4-6月份的數(shù)據(jù)嗎
資產(chǎn)負債表的固定資產(chǎn)價值為負數(shù)怎么處理
添加辦稅員,怎么到手機上下載電子稅務(wù)局
沒有進銷存臺賬,沒有梳理齊呢?5月銷售成本不結(jié)賬可以,理清再轉(zhuǎn)可以嗎。
老師,您好!公司里進的款老板總是用幾個員工的卡里轉(zhuǎn)賬,其實這款最后都是老板轉(zhuǎn)自己卡里的,給員工轉(zhuǎn)也不能做工資,我目前都記在其他應(yīng)收款科目,然后再轉(zhuǎn)庫存現(xiàn)金科目里,但有時金額蠻大的,可是也不能總掛在其他應(yīng)收款里,這錢也不是員工借的,老師您有更好的方法嗎?怎么做更合理?
“樂桔桔欠著蒸蒸進項稅呢”老師,幫忙梳理一下這句話的關(guān)系,是誰收了誰的錢,誰欠了誰的票呢
老師你好,請問銷售返利,應(yīng)該算銷售費用還是沖減收入
老師線上店鋪關(guān)了,還掛著有其他貨幣資金未提現(xiàn)到賬的,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呀
老師,甲公司做電商,在開發(fā)票申請明細注明成本價結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?
我7月份因為基數(shù)不對多次在繳費工資申報,現(xiàn)在在社保費日常申報提交申報申報不了,如何處理
借:委外加工物資 貸:原材料
發(fā)出原材料比如有1000克,回來只有950
這個差怎么計?發(fā)出去加工的材料,回來還要繼續(xù)加工
屬于正常損耗的 不做損失處理 按照新數(shù)量還有既定的金額入原材料