掛的是其他應(yīng)收款嗎?如果是的話,現(xiàn)在補(bǔ)上。 借,利潤分配,未分配利潤, 管理費(fèi)用等。 貸,應(yīng)付職工薪酬工資, 借,應(yīng)付職工薪酬工資, 貸其他應(yīng)收款。 以前年度的用利潤分配,未分配利潤,今年的管理費(fèi)用等根據(jù)受益部門。
老師您好,我這個月扣了一個員工一般的工資沒有發(fā),老板說后面再給,然后我掛了其他應(yīng)收款,因為這個員工之前有報銷還有借款之類的我都掛了其他應(yīng)收款,這種行不行,還是扣的工資我掛成其他應(yīng)付款
老師好 有個員工去年給他發(fā)了工資 但是代理記賬沒給他申報個稅 掛了他往來 這個得怎么處理
老師您好,請問員工離職了 之前賬上還有往來款沒有清理,這個老板私下付給他了,可以把他們的其他應(yīng)付款直接掛到老板下面嗎
一間公司之前有個工作人員私下轉(zhuǎn)出公司的錢給自己,后來被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在一點(diǎn)點(diǎn)還回來給公司,但轉(zhuǎn)出時沒有掛賬,現(xiàn)在收回怎做分計分錄呢 ?是多年前的事
老師,我老板之前給員工買的生育險是親戚,沒有喊她們給社保費(fèi),現(xiàn)在生育險下來了,我之前掛起的是其他應(yīng)付款員工的名字,現(xiàn)在我不轉(zhuǎn)給她們,以發(fā)工資的形式平這個其他應(yīng)付款怎么平
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費(fèi)用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
那就是先把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬,還是先把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到未分配利潤
可以的,可以這么做的