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郭老師請問下公司是科技公司但不是研發(fā)的那種,就是 我公司收A公司給返的款收服務(wù)費的那種,我司負(fù)責(zé)讓各店鋪加入到這個(A公司的平臺賣東西),然后我公司員工就是入到管理費 銷售費用了,這個我們得給A公司開服務(wù)費,但是沒有成本,這樣收入跟成本不匹配可以的嗎,問題是就是員工的工資,那我把業(yè)務(wù)人員工資入到成本里可以嗎

2025-07-10 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-10 16:36

不可以提供服務(wù)人員的這一部分工資你得做成本。

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:36

一個企業(yè)如果有收入沒有成本,有虛開發(fā)票的風(fēng)險。

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快賬用戶3071 追問 2025-07-10 16:37

好的老師 那就是業(yè)務(wù)人員的工資我做到主營業(yè)務(wù)成本里是吧

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:40

可以的,可以這么做的。

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:40

提供服務(wù)人員的不是業(yè)務(wù)員,業(yè)務(wù)員是跑業(yè)務(wù)拉客戶的。

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快賬用戶3071 追問 2025-07-10 16:41

就是也得出去上各個店鋪推廣,然后讓加入到這個平臺

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:44

然后A公司根據(jù)你們推廣的這些店鋪來給你返錢嗎?是的話可以做主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶3071 追問 2025-07-10 16:50

老師是這個意思,那就是業(yè)務(wù)人員我做到成本里了

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:50

可以的可以的可以的。

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:50

他不就是提供服務(wù)人員的工資嗎?可以呀,你保證收入不要小于成本就行。

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快賬用戶3071 追問 2025-07-10 17:00

老師這種開出的現(xiàn)在服務(wù)費,推廣服務(wù)用交印花稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-10 17:00

不需要繳納印花稅的

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快賬用戶3071 追問 2025-07-10 17:01

可是申報界面有這個印花稅的稅種

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齊紅老師 解答 2025-07-10 17:03

印花稅稅目顯示的是什么?

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快賬用戶3071 追問 2025-07-10 17:04

11類合同都有

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齊紅老師 解答 2025-07-10 17:05

他屬于哪一類合同?推廣服務(wù)屬于哪一個?

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齊紅老師 解答 2025-07-10 17:05

都在這里面,你看一下它屬于哪一個

都在這里面,你看一下它屬于哪一個
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快賬用戶3071 追問 2025-07-10 17:06

我也不知道屬于哪類,有技術(shù)合同,買賣合同,倉儲合同,承攬合同,但是我覺得哪個也不像

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齊紅老師 解答 2025-07-10 17:06

是 不需要交 ,我也不知道你在哪里看到的需要

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快賬用戶3071 追問 2025-07-10 17:09

申報界面有我就0報了

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齊紅老師 解答 2025-07-10 17:16

你去看下你的稅種認(rèn)定,如果有按次的或按年的話,到了申報期你需要正常申報。沒有業(yè)務(wù)的話,就是零申報。如果沒有這個稅種認(rèn)定,就屬于按次按次的話,你不需要繳納,就不用申報。

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不可以提供服務(wù)人員的這一部分工資你得做成本。
2025-07-10
您好,這樣的話,確實不匹配,這個就一次這樣還是說
2025-07-10
你好,最好做一部分其他業(yè)務(wù)成本,你分出一部分其他的工資來,要不你匯算清繳。填寫的時候你沒有成本,只有收入,它會提示你。
2024-05-16
你好同學(xué),可以的,設(shè)計的主要成本就是人工工資
2023-07-12
同學(xué)你好 這個就是主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益
2021-11-24
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