 
                            不可以提供服務人員的這一部分工資你得做成本。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我們公司跟另外一家公司合作,我們給他們結算服務費,由他們派來一個員工來我們公司,本來我們是不給這個員工發(fā)工資的,只結算服務費,但是由于公司一直沒結算,所以他們公司就說沒錢給這個員工發(fā)工資,讓我們把這個員工的工資轉到他們賬上,到時候從應結算的服務費里扣除,他們給我們開票,現在他們開的票,服務名稱是 “生活服務 工資”,這樣是可以的嗎
老師,你好,請問我們是技術服務業(yè)公司,我們的期末成本結轉有哪些呢?我是做了勞務成本的結轉,把技術服務人員的相關費用劃入勞務成本里進行結轉到主營業(yè)務成本,那有的公司我看有銷售成本的結轉,那我是不是得把公司業(yè)務員的相關工資費用計入銷售費用然后期末進行銷售成本結轉???
老師,我們公司有一個關聯方乙公司,但那個乙公司業(yè)務很少,我們公司員工帶著把乙公司的業(yè)務做了,但年底審計讓我們調整這部分的人工費,乙公司計提了員工工資,我們把平時計提的工資,沖掉了一部分跟乙公司掛了往來,我想問一下,我們公司平時計提費用按部門計提,但要挪一部分費用給乙公司,就得沖費用掛往來,沖的這個費用是管理費用-工資(負數)按部門是公司,但我們自己公司計提沒有公司部門,沖的這個費用是公司可以嗎,這樣按部門倒出就是負數,科目余額沒問題,
老師,咨詢您一下,我們成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計入實收資本,雙方簽了研發(fā)服務合同,說是b的研發(fā)服務 讓a公司的四個研發(fā)人員給干活。 一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月不是算籌辦期嗎?是這樣嗎? 二,當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務合同,我們作為主營業(yè)務收入了那80000,會計分錄,借,銀行存款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費增值稅 三,a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎?
老師晚上好,請教您一個問題:公司以設計為主,那么收別人的設計費收入,是不是記入到“主營業(yè)務收入”?如果是記入主營業(yè)務收入了,那設計人員工工資是記入“主營業(yè)務成本”嗎?公司會計是這樣做的,理由是有主營業(yè)務收入,就要有與之匹配的主營業(yè)務成本,但我總感覺怪怪的,工資的歸集不是應該記入“管理費用-工資”,“銷售費用-工資”,“研發(fā)支出-工資”,“生產成本”等科目嗎?工資能記入“主營業(yè)務成本”嗎?
 
                老師請教一下,我們賣給客戶空調,安裝隊給客戶開安裝費人工費,小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個點的安裝費是嗎?如果這個安裝公司是一般納稅人應該開幾個點的安裝費
當月提交退稅申請,需要等增值稅申報之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開票寫成#勞務#青貯飼料加工費稅點是0。現在稅務局說要補交稅?實際業(yè)務不是加工是直接農戶買來直接賣是0稅點。 如果以前有進項稅就可以抵扣是嗎?買對方飼料是普通 發(fā)票可以計算抵扣嗎?因為飼料都是免稅的
老師你好,新成立的個體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費,人工費,購買一些家具,廚具等費用,必須發(fā)生在稅務登記前嗎?
老師,請問筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了?
老師,請問下你當時怎么填簡歷的呀,我就一家單位有經驗,可以編點嗎
老師您好,公司租入酒店作為辦公樓,對方給開的是5%的專票,所以請問該進項稅額是不是不可以抵扣
老師你好,企業(yè)受益人備案,現在是怎么回事,網上傳瘋了
工商現在簡易注銷,注銷公司用填25年工商年報嗎
因為我司沒有進出口權,平時收國外客戶的貨款都是通過貿易公司收款,貿易公司開發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?
一個企業(yè)如果有收入沒有成本,有虛開發(fā)票的風險。
好的老師 那就是業(yè)務人員的工資我做到主營業(yè)務成本里是吧
可以的,可以這么做的。
提供服務人員的不是業(yè)務員,業(yè)務員是跑業(yè)務拉客戶的。
就是也得出去上各個店鋪推廣,然后讓加入到這個平臺
然后A公司根據你們推廣的這些店鋪來給你返錢嗎?是的話可以做主營業(yè)務成本
老師是這個意思,那就是業(yè)務人員我做到成本里了
可以的可以的可以的。
他不就是提供服務人員的工資嗎?可以呀,你保證收入不要小于成本就行。
老師這種開出的現在服務費,推廣服務用交印花稅嗎
不需要繳納印花稅的
可是申報界面有這個印花稅的稅種
印花稅稅目顯示的是什么?
11類合同都有
他屬于哪一類合同?推廣服務屬于哪一個?
都在這里面,你看一下它屬于哪一個
我也不知道屬于哪類,有技術合同,買賣合同,倉儲合同,承攬合同,但是我覺得哪個也不像
是 不需要交 ,我也不知道你在哪里看到的需要
申報界面有我就0報了
你去看下你的稅種認定,如果有按次的或按年的話,到了申報期你需要正常申報。沒有業(yè)務的話,就是零申報。如果沒有這個稅種認定,就屬于按次按次的話,你不需要繳納,就不用申報。