你好,,你這個沒有拿到發(fā)票,先不用做賬。
上個月我把沒有勾選認(rèn)證的稅額放在了“應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅”里面,這個月勾選認(rèn)證了,是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出來:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)叫增值稅-待抵扣進(jìn)項稅?摘要是:結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項稅,沒有任何附件。
老師,我進(jìn)項發(fā)票還沒抵扣先入賬,進(jìn)項稅金是不是先計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
當(dāng)月沒有銷項,但是已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項發(fā)票,這種情況,應(yīng)交稅費是掛“應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額”還是應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額
業(yè)務(wù)招待費的成本專票,這個月無銷項沒有開發(fā)票,這個分錄的應(yīng)交稅費要不要做待抵扣進(jìn)項稅額,這個是不能抵扣進(jìn)項,是直接做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。還是應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額?
老師,當(dāng)月沒有銷售收入,沒開票出去,但是有買材料有進(jìn)項發(fā)票開進(jìn)來,收到發(fā)票的時候做了會計分錄,借,原材料,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。 貸:銀行存款, 當(dāng)月還需要把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額嗎?還是下個月轉(zhuǎn)?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個稅零申報報法人嗎
老師這個A不是錯的嗎,為什么答案選的是對呢
老師好,請問年收入400萬,以個體戶,個人、小規(guī)模納稅人哪個身份簽訂合同能少交稅?
老師,請問下小規(guī)模納稅人,是不是一個季度才需要報一次稅?
老師,預(yù)付了賬款,還沒有收到發(fā)票,怎么做分錄?
老師好,公司采用月末加權(quán)一次平均法 來核算,是每個月算每個月的嗎?還是說累計的,比如1月進(jìn)水泥 30噸,單價300 1月銷出去20噸,月末剩下10噸, 2月 進(jìn)10噸,單價260元 銷出去8噸,那我2月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候 這個單價怎么算
可是結(jié)算單都過來了,要掛賬
你好,你可以先借庫存商品暫估貸應(yīng)付賬款。
這個是租賃機械設(shè)備款
的結(jié)算單掛賬
你好,你借管理費用-租賃費,貸應(yīng)付賬款。
含稅金額
你好可以的你按含稅
等票收到分錄怎么寫
你好,紅字沖減之前的,然后再按照發(fā)票重新做。
應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)進(jìn)項稅,什么情況下用這個
你好,這個是自己設(shè)置的。現(xiàn)在會計上面并沒有這個科目