那個(gè)直接計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
老師,支付30%工程款,并收到發(fā)票,如何做分錄?是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?分錄怎么寫?要分幾年分?jǐn)倖幔?/p>
7月簽的網(wǎng)站制作合同,合同期是3年的,8月支付第一期費(fèi)用,當(dāng)時(shí)借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。本月將費(fèi)用支付完畢,當(dāng)時(shí)沒有將費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,是否需要計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?如果是計(jì)入,現(xiàn)在在當(dāng)月補(bǔ)分錄,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 銀行存款。這樣可以嗎?
籌建期間發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi),營(yíng)業(yè)期,攤銷時(shí)間是多久,會(huì)計(jì)分錄如何做?
審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)進(jìn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的房屋修繕費(fèi)未按規(guī)定進(jìn)行攤銷是否需要轉(zhuǎn)出,如何賬務(wù)處理?
你好老師!公司原會(huì)計(jì)把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用每月攤銷做到累計(jì)攤銷科目了,并且季報(bào)按照錯(cuò)誤的報(bào)表進(jìn)行申報(bào)了,請(qǐng)問如何調(diào)整分錄及報(bào)表?(注:另外這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是從21年至今都記錯(cuò)科目了)
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎