你好這個是做同樣的憑證,金額寫負(fù)數(shù)就可以了。
老師,我公司11月份開紅沖發(fā)票沖了部分收入,請問增值稅報表附表一如何填寫,謝謝
老師,小規(guī)模納稅人取得未開票收入如何填寫增值稅申報表?
老師,請問一般納稅人未開票銷售收入如何填寫增值稅報表呢?
老師您好,請問我上個月做了無票收入,填寫了申報表,這個月如何填寫增值稅申報表?
1、4月份第一次開發(fā)票109萬,增值稅9萬,如何做分錄 2、4月月末如何做分錄 3、5月初勾選抵扣進(jìn)項稅額12萬,未繳款申報增值稅如何做分錄 4、5月未開票,月末如何做分錄
剛剛開設(shè)工會銀行賬戶,剛申報繳納一個季度的工會經(jīng)費(fèi)兩千多元,想問一下,工會賬戶只能用工會返還的繳納過的百分之六十經(jīng)費(fèi)發(fā)放福利嗎?返還資金不夠發(fā)放職工福利的怎么辦?
你好 請問下我們是建材行業(yè)公司 公司名下的車需要更配排氣這一配件 如果直接找第一家維修廠包工包料開具的是維修保養(yǎng)類專票 如果我們選擇自己買入這個配件再去安裝 買入的時候開的是汽車配件相關(guān)的專票 但是我們公司經(jīng)營范圍沒有汽車配件相關(guān)的 這樣還能抵稅嗎
老師,我們公司有飯?zhí)锰峁┰缥绮?,現(xiàn)在早餐改為每人提供一瓶牛奶,每個月將近20箱牛奶,這樣子合理嗎?
企業(yè)間的借款能不能無息借款
老師好,總公司在北京,總公司企業(yè)所得稅有利潤10萬,彌補(bǔ)以前年度虧損10萬,應(yīng)交企業(yè)所得稅是0,那分公司應(yīng)交企業(yè)所得稅也是0吧
老師您好 公戶收到給個人付款的維修服務(wù)費(fèi)1萬元 對方不要發(fā)票 像這種是要做無票收入嗎? 我們要交多少稅?我們用了人工和庫里的配件 這個成本要怎么在1萬元里減掉
老師,有一個24年取得的專票,建筑服務(wù)類的,對方備注錯了,但是我次月就認(rèn)證抵扣了,做成本了,我這個月才發(fā)現(xiàn),可以讓對方紅沖,然后再開個對的嗎?我需要怎么做賬呢老師
老師信息技術(shù)需要申報印花稅嗎?小規(guī)模公司購買的家具需要報印花稅嗎
去年多提費(fèi)用1萬多,今年匯算清繳前沒有把它沖銷,7月份可以直接沖銷費(fèi)用嗎 管理費(fèi)用做一筆負(fù)數(shù),還是需要通過以前年度匯算清繳科目?不涉及到交稅,目前新店一年 投入設(shè)備比較大,還沒有利潤,預(yù)計兩年才能有收益
老師,銀行賬戶季度利息要交增值稅嗎
增值稅報表如何填
你好,這個正常做負(fù)數(shù),你們一共有多少收入?
1600249..84元,附表一如何填,主表如何填
現(xiàn)在是,報表的累計數(shù)和賬上累計收入不一致
你好你是一般納稅人,是不是? 你按照減去負(fù)數(shù)之后的金額來填。
是一般納稅人
你好,一般納稅人你按照減去未開票的負(fù)數(shù)后的額金額申報 但是你這個要去跟稅務(wù)局說。然后再申報,不然他確實(shí)會提示不對。會提示風(fēng)險。
減去負(fù)數(shù)后的數(shù)填在附表一嗎
你好,對的,就是這樣子做。
填在未票一欄嗎,調(diào)整那一欄要填嗎
你好,調(diào)整的那一欄不用填的。