您好,意思是現(xiàn)在盤盈了,是吧
你好老師,公司內(nèi)賬期初商品庫存沒有錄入,現(xiàn)在商品出現(xiàn)了負數(shù),老板說期初的東西都是公司沒有成立時候在別人那里拿的散件,記不清楚了,能不能把負數(shù)商品,填寫一個期初數(shù),然后成正數(shù),然后這個月底盤一次庫存,把所有產(chǎn)品盤一遍,多了就盤盈少了就盤虧這樣可以嗎?然后從11月份開始根據(jù)盤好的庫存開始一進一出呢
2.18號去盤的庫存,1月建的賬,庫存商品期初余額0,1發(fā)生的庫存商品采購和銷售都正常入賬,現(xiàn)在怎么做賬才能讓賬上庫存商品和2月18號盤庫的對上呢
老師,單位是餐飲業(yè),今年2.1號上的財務軟件,當時沒盤庫,庫存商品期初余額是0,現(xiàn)在盤庫了,盤出來的庫存商品,該怎么處理?分錄怎么記?
老師,公司庫房的東西,盤完了庫存,怎么入賬,入賬科目怎么寫,是期初建帳
賬上庫存跟實際庫存對不上,我要上一個進銷存軟件,期初新盤點庫存跟原來賬上庫存不一致怎么錄入?
企業(yè)開辦裝修時,裝修工人的工資沒有收到發(fā)票,但是錄了長期待攤銷費用應該如何調(diào)賬?
預付4個月廠房租金,對方開了3個月發(fā)票,會計分錄怎么做
老師,請問一下,一般納稅人的銷售公司怎么樣合理避稅?
資產(chǎn)負債表應付職工薪酬負數(shù)有風險嗎
零基礎想轉(zhuǎn)行會計或者會計助理,有必要把初級會計學學么?還是學學零基礎學會計的理論,再學實操?
預付4個月廠房租金,對方開了3個月發(fā)票,會計分錄怎么做
老師請問一直掛在某員工名上的幾千元的差路費 怎么樣沖掉呢
一般納稅人,有個2024年的發(fā)票在今年作廢了。在2025.3月份申報表上直接做了進項轉(zhuǎn)出了稅額1933元,但是新開進來的我到7月才認證。 這3月份和7月份(在7月認證)分錄咋做
老師,我想問一下裝修公司既有銷售貨物也有提供裝修服務,賬務是不是要分開做,成本分開核算,稅務分開申報?
請問老師沒有發(fā)票的報銷款可以計入哪個往來科目呢?具體分錄是什么呢?
是的,起初建賬的沒有盤
借記庫存商品,貸記待處理財產(chǎn)損溢
借記待處理財產(chǎn)損溢,貸記管理費用。
后面盤進來又發(fā)出了怎么做賬
這個是出售了還是?
出售了 ,期初庫存商品少盤了,后來又盤出來了,然后又銷售了,怎么做賬
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
盤出來的時候: 借記庫存商品,貸記待處理財產(chǎn)損溢? 然后又發(fā)出了,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品
關(guān)于后來盤出的庫存商品這樣處理嗎
那這個待處理財產(chǎn)損溢會有余額,要沖減管理費用
為什么要沖管理費用
這個一般是管理不善引起的