 
                            需要繳納。印花稅按股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議所列金額(不含未實繳部分)的萬分之五計算,出讓方和受讓方均需繳納。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    股權(quán)轉(zhuǎn)讓:甲注冊資本100萬,.A占20%,實繳10萬,甲公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓前利潤為100萬,A將20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B,A需要繳納多少稅?怎么計算
我想咨詢一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分錄 A股東占股50%50萬元 B股東50%50萬元 均為認(rèn)繳 未實繳 賬面未分配利潤100萬元 現(xiàn)A股東50%轉(zhuǎn)讓給C股東 B股東30%轉(zhuǎn)讓給C股東 同時A股東繳納了股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個稅50萬元?20%=10萬元 B股東繳納了股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個稅30萬元?20%=6萬元,最終B股東占股20% C股東占股80% 會計分錄怎么做 ?
A公司注冊資本為1600萬,B公司為投資公司占股100%,但B公司實繳為0,現(xiàn)在B公司將A公司全部的股權(quán)以0元轉(zhuǎn)讓給C公司,那出讓方B公司和受讓方C公司需要繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅嗎?
老師,公司有4個股東, 股東持股 A: 70% B:15% ,實繳100萬元 C:10%,實繳0 D:5%,實繳0 股東B、C股份全部轉(zhuǎn)讓A。 B以100萬轉(zhuǎn)讓價格轉(zhuǎn)讓給A。 C以0元轉(zhuǎn)讓。 股東D轉(zhuǎn)讓4%,以0元轉(zhuǎn)讓。 那B、C、D是否需要交個稅?
c是A企業(yè)的股東,認(rèn)繳100萬且后面也實繳了100萬,23年6月A企業(yè)把股東c變更為了B企業(yè)(c 也是B企業(yè)的股東)。因A企業(yè)減資,B企業(yè)應(yīng)認(rèn)繳金額變?yōu)?0萬,A企業(yè)把多的80萬退還B企業(yè)。同時B企業(yè)又支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款100萬給股東c,這100萬B企業(yè)需要繳納股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅嗎
 
                老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時,這個發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當(dāng)承包方離場的時候,這個賬怎么處理呢
22年的審計報表是不是要把( 比如23年補(bǔ)繳22年的稅款1萬,賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時間年檢”,是什么情況,年檢跟報送年報是一回事兒嗎
S局認(rèn)定我公司2023年度外購商品贈送客戶計入銷售費(fèi)用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時會計分錄為借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,借方應(yīng)計入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個點開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少
???老師,沒太懂,不含未實繳部分?
是的 就是按轉(zhuǎn)讓的金額
當(dāng)時簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中只寫了A公司自愿將所持有的100萬元(占公司注冊資本的30%,未實繳)非國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B公司,B公司自愿購買,沒有表明轉(zhuǎn)讓價格
得有協(xié)商的轉(zhuǎn)讓金額哦
23年簽訂股轉(zhuǎn)協(xié)議的時候沒標(biāo)明轉(zhuǎn)讓價格且未實繳是不是就不用交
嗯 那就按實收資本的金額來交 盡量是按轉(zhuǎn)讓價格交
老師,就是23年6月簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議時,未實繳且未標(biāo)明轉(zhuǎn)讓價格,25年4月支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,那申報節(jié)點填什么時間
就按25年支付的這個轉(zhuǎn)讓款來計算印花稅
稅款所屬期是填什么時間呢,要填股轉(zhuǎn)協(xié)議時間23年的還是按支付股權(quán)款
什么時候備案的就寫什么時候
就是工商變更時間?
對的 這個稅局也要備案的哦
啊,我看有的說股轉(zhuǎn)要繳完水工商才能辦理完成,有這個說法嗎
因為才剛接手,不太清楚之前有沒有交
是的,交稅之后才算結(jié)束
老師,那這個是不是說明這個股轉(zhuǎn)不用交稅啊。沒有繳稅記錄,但當(dāng)時完成變更了
有點沒明白,當(dāng)時完成變更但沒繳稅,今年又支付了股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,要不要繳啊
應(yīng)該去年交的哦,今年交是滯納了
前年變更時沒交是可能因為沒表明轉(zhuǎn)讓價格且沒實繳?今年支付了款要去補(bǔ)申報嗎?
是的 這個要補(bǔ)申報的