科目結(jié)轉(zhuǎn):檢查利潤(rùn)表?yè)p益科目(如收入、成本、費(fèi)用等 )是否完整結(jié)轉(zhuǎn)到 “本年利潤(rùn)”,核對(duì)金額匹配度。 數(shù)據(jù)計(jì)算:重算利潤(rùn)表利潤(rùn)總額(營(yíng)業(yè)利潤(rùn) ± 營(yíng)業(yè)外收支 ),對(duì)比試算平衡表 “本年利潤(rùn)” 本期發(fā)生額,看是否因累計(jì) / 當(dāng)期口徑差異。 財(cái)務(wù)費(fèi)用:核對(duì)利息憑證賬務(wù)處理,確認(rèn) “財(cái)務(wù)費(fèi)用” 11.75 元記錄是否準(zhǔn)確,有無(wú)影響利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)。 營(yíng)業(yè)外收支:檢查 “營(yíng)業(yè)外收入 / 支出” 在兩表中金額、結(jié)轉(zhuǎn)是否一致,有無(wú)科目用錯(cuò)。
老師,請(qǐng)問我用軟件做賬。月末結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,本年利潤(rùn)為315779.03。這個(gè)數(shù)據(jù)是對(duì)的。請(qǐng)問為什么利潤(rùn)表中,當(dāng)月利潤(rùn)總額為314979.03。差額800。不知道哪里出錯(cuò)了。
老師,科目余額表本年利潤(rùn)期末數(shù),和利潤(rùn)表累計(jì)利潤(rùn)總額不一致,剛好差了營(yíng)業(yè)外支出5000,這個(gè)對(duì)嗎?如果不對(duì),是哪里的問題呢?
老師,問下 利潤(rùn)表里 利潤(rùn)總額 和 科目余額表中的本年利潤(rùn) 結(jié)余數(shù)不一樣,差額又找不到在哪里?公式又對(duì)的,這個(gè)如何查詢呢
老師 我按照總賬明細(xì)賬全部填完了,試算是平衡了可是本年利潤(rùn)這塊兒總是對(duì)不上,這種情況怎么把它做平衡?跟第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表也對(duì)的上 ,總賬明細(xì)賬也對(duì)的上差的數(shù)就是財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額的數(shù)
老師,請(qǐng)問一下。企業(yè)所得年度申報(bào)表的利潤(rùn)總額要與年度財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)總額一致。麻煩幫看看我下面的表這樣填對(duì)嗎?第三個(gè)表是我調(diào)賬后的表
電商收入預(yù)估按毛利率結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是按實(shí)發(fā)數(shù)×進(jìn)貨價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,普票不能勾選抵扣吧,過(guò)了申報(bào)期,到時(shí)候普票會(huì)自動(dòng)消失嗎?
老師,之前老會(huì)計(jì)交接給我4月的賬沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,現(xiàn)在我將期初中涉及損益的余額都刪除,再試算平衡,將差額計(jì)入到5月本年利潤(rùn)科目中,但是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候又多做了一遍,又沒法刪除,怎么辦?
公司異地項(xiàng)目預(yù)交附加稅金,如何處理?
老師,問一個(gè)電商問題,平臺(tái)給的優(yōu)惠券,影響銷售收入嗎
請(qǐng)問老師,買的商品A發(fā)票開的商品B屬于虛假開票么?違法么
老師您好,麻煩問一下,個(gè)人可以在個(gè)稅APP上給公司開具發(fā)票嗎,您有具體的開具流程嗎,謝謝
老師,物流公司,購(gòu)買的液化天然氣,計(jì)入哪里,怎么入賬
老師,我想問一下,第一次報(bào)企業(yè)所得稅,那個(gè)制度那可以填忽略嗎,因?yàn)橛?個(gè)選項(xiàng),如果選擇忽略,對(duì)以后有什么影響嗎
小規(guī)模公司向另一家股權(quán)公司轉(zhuǎn)賬投資款會(huì)計(jì)分錄
老師,我的數(shù)據(jù)應(yīng)該沒問題了,資產(chǎn)負(fù)債表都平衡了!現(xiàn)在就去利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額對(duì)不上!我實(shí)在是不知道錯(cuò)哪里了!
利潤(rùn)分配未分配結(jié)轉(zhuǎn)完了嗎
老師,未分配利潤(rùn)是每個(gè)季度都結(jié)轉(zhuǎn)嗎?不是年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行嗎?
對(duì)的 每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)就可以
我一個(gè)季度做一回,寫一張季度結(jié)轉(zhuǎn)就行了唄!老師我的5.23差哪里了呢?我現(xiàn)在可以拿著我的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù),報(bào)稅了嗎?
嗯 這個(gè)可以了 5.23你得看看是哪個(gè)科目
5.23是利息收入,分錄對(duì)嗎?老師 借,銀行存款5.23, 貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息費(fèi)用5.23
嗯 但是最好是 借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用負(fù)數(shù)
老師,我的本年利潤(rùn)是虧錢,分錄怎么寫呢?我第一季度沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),我可以在第二季度一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分錄怎么寫呢?
本年利潤(rùn)借方轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)借方