你好,你這個(gè)到底是2個(gè)億,還是20000
老師您好,我公司給對(duì)方開(kāi)了一張2萬(wàn)的發(fā)票,收對(duì)方7個(gè)點(diǎn)錢,對(duì)方對(duì)公打款,后把點(diǎn)錢扣了,其他返給對(duì)方,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)從開(kāi)始到最后的分錄怎么坐那
老師,我們幫一家大理石公司做加工石材,人工成本100萬(wàn),但對(duì)方要求我們開(kāi)三百萬(wàn)發(fā)票,錢也是300萬(wàn)走我們對(duì)公,那么這個(gè)錢我們?cè)趺慈〕鰜?lái)?
老師,錢是個(gè)人直接轉(zhuǎn)入我們公司公賬的,對(duì)方要求我們開(kāi)專票,這個(gè)可以開(kāi)嗎?
老師:公司租用無(wú)人機(jī)費(fèi)用20000元,對(duì)方個(gè)人開(kāi)不了票之后收據(jù),應(yīng)該怎么入帳呢
老師好,公司買個(gè)二手設(shè)備2萬(wàn),對(duì)方不想開(kāi)發(fā)票,我們要求要開(kāi)發(fā)票,發(fā)票只開(kāi)2萬(wàn),但是要給對(duì)方經(jīng)辦人個(gè)人賬戶另外付2600元,怎么做賬?
上個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎?
老師,建筑業(yè)已開(kāi)票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項(xiàng)目,項(xiàng)目分成我們六他們四。合同價(jià)格為49998。他們采購(gòu)成本為20617.746(含稅價(jià)格) 想問(wèn)一下凈利潤(rùn)需要分給他們多少錢?(新手不太會(huì),麻煩老師啦?。?/p>
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入的會(huì)計(jì)憑證比實(shí)際的多記了0.3元,這個(gè)要怎么調(diào)?
老師,公司是做模具的,設(shè)計(jì)部人工資算成本?
你好,我想咨詢跨年的用其他應(yīng)付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款的金額都紅沖掉,怎么寫完整地分錄,謝謝
小規(guī)模納稅人,對(duì)公賬戶每次提現(xiàn)做備用金,最高可以提現(xiàn)多少?
老師好,小規(guī)模納稅人,五月份所得稅匯算清繳的時(shí)候,去年的沒(méi)有發(fā)票的成本已經(jīng)納稅調(diào)增繳了所得稅,現(xiàn)在那些成本借:庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款,該怎么處理?
SHEET1 A1單元格 張三客戶,B1單元格 6個(gè)月,SHEET2 里面同一列有好多相同的張三客戶,怎么快速在SHEET2里把相同的張三客戶全部匹配6個(gè)月?
老師您好,公司是小規(guī)模企業(yè),二季度開(kāi)票開(kāi)了38萬(wàn),現(xiàn)在需要繳納增值稅,有沒(méi)有什么辦法先不交呢老師,因?yàn)楹竺鎺讉€(gè)月也不開(kāi)票了,