你好這個你要轉(zhuǎn)入到庫存商品里面
以前年度固定資產(chǎn),已經(jīng)該仍仍,該送送,之前年底已經(jīng)計提完,剩余凈殘值,可以借以前年度損益,貸累計折舊,清理:借累計折舊,貸固定資產(chǎn),需要附單據(jù)嗎,100多萬的固定資產(chǎn),70多項明細
以前年度固定資產(chǎn),已經(jīng)該仍仍,該送送,之前年底已經(jīng)計提完,剩余凈殘值,可以借以前年度損益,貸累計折舊,清理:借累計折舊,貸固定資產(chǎn),需要附單據(jù)嗎,100多萬的固定資產(chǎn),70多項明細
老師好!2020年錯記了一筆分錄,借生產(chǎn)成本100萬,貸應(yīng)付工資100萬,(以前會計多計的)請問要如何處理
2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本,在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票,也沒有 做調(diào)整處理,我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢,我也按照她之前的做法還是沖減:借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎?這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務(wù)成本了
老師好,咨詢一下,我現(xiàn)在接手的這家發(fā)現(xiàn)上上任在2022年的時候暫估了一千多萬的成本,我前任也沒管他,這個我后續(xù)需要處理嗎?如果需要處理,要怎么處理好些?另外我前任說她都沒有所得稅匯算清繳,那我后續(xù)需要做嗎?
老師好,麻煩問下,報稅利潤表這個上期金額,是報送的去年1-2季度的累計數(shù),目前沒帶出來,我要是找的話,去哪里找到呢
老師,我們公司是有些稅是月報,有些稅是季報,那屬于小規(guī)模還是一般納稅人,適用會計準則是:小企業(yè)會計準則,我反復(fù)聽了還是不知道我這個公司是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人[破涕為笑]因為里面有些是季報,有些是月報。
你好,殘疾人就業(yè)保障金0申報怎么報,提示我人數(shù)不能為0,工資總額也不能為0
物業(yè)會計中收物業(yè)費,物業(yè)費如何通過預(yù)收賬款每月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入呢
3月份出口了兩條柜,美金總價是47880元,因為沒及時申報,要改 3月份的申報表,現(xiàn)在的問題是:47880元的美金,我是哪天的匯率來計算成人民幣申報
普通上收到庫存商品出現(xiàn)副數(shù),要怎么寫分錄
老板給他支出去一筆款 有啥辦法能不分紅 轉(zhuǎn)給他就視為分紅
老師,7月15號第二季度季報,是根據(jù)財務(wù)軟件導(dǎo)出來的季報取數(shù)填表嗎?還是根據(jù)4月5.6月資產(chǎn)負債表,利潤表和現(xiàn)金流量表三個加起來去填表呢?謝謝老師們,你們辛苦了,
公司貸款貸款的時候用途是付裝修款受托支付貸款打在了公司賬戶上現(xiàn)在想直接轉(zhuǎn)給法人或是第三方私人賬戶裝修也沒有發(fā)票有沒什么問題這種一般怎么處理好勒
公司在外省承接了一個裝修項目,然后又分包給當(dāng)?shù)氐囊粋€公司,并且已本地稅務(wù)局已經(jīng)備案,那么在外地電子稅務(wù)局要進行預(yù)繳增值稅,預(yù)繳的怎么計算
但是我看庫存商品里的半成品都被領(lǐng)用了庫存都為0,
你好你這個基本生產(chǎn)成本你要轉(zhuǎn)入到庫存商品,不然他這個余額一直在 你庫存商品里面的是庫存商品里面的這個科目不一樣啊。
以前她是這樣的
對呀,他還有100多萬的金額沒有入庫。其實他這個就相當(dāng)于是公司的存貨。
那轉(zhuǎn)入庫存商品,那這樣庫存不是一直有,到時再做費用出去是嗎?如果沒有給她轉(zhuǎn)入,會影響我今年的利潤或影響什么因素呢
但實際沒,之前我有問她,她說到時做沖減,問沖減啥又不說
你好,這個是他之前的,沒有做準確 之前成本做少了,利潤做高了。
她去年本年利潤200多萬,但實際應(yīng)該沒那么多吧,這部分余額這么多
你好,是的,他之前做錯了。做多了。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。