你好,工資、手續(xù)費這些不需要繳納印花稅,你看業(yè)務吧,就像你購買的辦公用品做了管理費用,那這一部分就需要交印花稅。營業(yè)外收入也不需要交。都是用不含稅的金額。
會記考試中如果沒用紅筆劃掉而且沒蓋章會對考試成績有影響嗎
老師,公司取得2張發(fā)票:辦公室租金1張,物業(yè)費和水暖費1張,這都要繳納印花稅嗎?
你好,老師茶葉合作社收到政府扶持項目資金怎么入賬了
全資子公司,向母公司(有限公司)付分紅,內(nèi)部沒有流程要求,需要做什么附件做稅務支撐嗎? 子公司和母公司都是居民企業(yè),并且子公司有未分配利潤有很多余額
老師,每月做賬時計提一筆成本,借主營業(yè)務成本,貸應付賬款,計提兩月后,現(xiàn)按年度已付款,并收到進項發(fā)票,請問怎么做分錄,才能讓成本按月分攤
自然獨資企業(yè)藝術培訓,小規(guī)模的,收到的學費記主營業(yè)務收入,沒有發(fā)票也的有應交稅費應交增值稅么?稅局按多少算
小規(guī)模納稅人,付租金,21年分錄借其他應付款貸銀行存款,到25年發(fā)票要不回來了,怎么處理做分錄比較好呢
24年繳納的稅費 做賬做到25年了 怎么調(diào)
老師,白酒批發(fā)行業(yè)的稅負率都是多少,增值稅,企業(yè)所得稅,還有毛利率
只開港雜拖車,不開報關費可以嗎?
購進的東西和賣出去的東西才用是吧。我們網(wǎng)上賣東西的,從別家買的東西,掛在網(wǎng)上買。這部分收和支都需要計入是吧。還有就是支付了一個商標代理費,這個需要吧
3月份財務公司做了管理費用, 但是好像沒有申報印花稅
就像買賣合同,你購入銷售的都需要你自己使用的,購入的也得繳納。網(wǎng)上銷售的,銷售給個人的,不需要交,從個體戶個人手里購買銷售的,都不需要交買賣合同印花稅。
我們是小規(guī)模,我這個營業(yè)成本沒有價稅分離。那就是我自己把營業(yè)成本這塊換算成不含稅的,和收入金額一加,就是我們印花稅的計稅基礎了是嗎
對的是的,是這么做的。
那這意思就是說開票給公司的這種銷售是需要繳納印花稅的。從公司購進然后銷售單需要。那我們開票只開了180左右,那就只用繳納這180的印花和購進銷售的3258/1.01=3225.742574 這樣子是嗎
可以的,可以這么做的。
那這個增值稅填報的收入就有差異了。這個差異是允許的,或者說是正常的嗎
增值稅收入和誰有差異
印花稅的計稅基礎里 的收入啊。增值稅這個是有收入就需要填列的吧
你好,印花稅里面的計稅依據(jù)不光是收入呀,他也不是根據(jù)收入來的。他比你這個收入大,也比可能比這個收入少。因為有一部分他不需要繳納印花稅的,比如就像提供服務,不需要繳納印花稅。在這里面,即使做了收入,他也不交。
提供啥服務不用繳納啊。意思是只有貨物的買賣,才繳納是嗎
很多服務都不需要繳納的,你去看下這個印花稅稅目,符合這個稅目的需要交,其他的都不需要交。就像餐飲服務、住宿服務、咨詢服務都不交。
動產(chǎn)買賣合同,就是商品買賣是吧
是的,除了不動產(chǎn)以外的。
印花稅六月的時候需要計提嗎
印花稅計提不計提都行,你自己選擇。準則里面規(guī)定的是不需要計提,實際作戰(zhàn)中可以自己選擇。