你好,可以的。你暫估過沒問題。
你好,建筑勞務(wù)公司,在四月份到十月份這幾個月期間一直沒有開具勞務(wù)費發(fā)票,沒有收入,11月份開了200萬專票,12月份開了200萬專票,在四月到十月期間每月都有做人員工資支出,請問每月都需要結(jié)轉(zhuǎn)成本費用,和結(jié)轉(zhuǎn)期間損益嗎,怎樣把第二季度和第三季度的成本增加在第四季度里一起抵扣成本費用
老師好! 二月份的帳我錄完后轉(zhuǎn)帳了,但是好像多新增了一張憑證號,因為我錄入3月份的數(shù)據(jù)時 錄完一張開始下一張時系統(tǒng)總是默認的2月份新增的這個憑證上,我每次都需要手動修改編制日期到3月底;三月份憑證錄完后 我登賬時默認截止日期是2月份;我手動把截止日期該成3月份了 系統(tǒng)顯示超出會計期間范圍,現(xiàn)應(yīng)如何操作?
老師好! 老師好! 二月份的帳我錄完后轉(zhuǎn)帳了,但是好像多新增了一張憑證號,因為我錄入3月份的數(shù)據(jù)時 錄完一張開始下一張時系統(tǒng)總是默認的2月份新增的這個憑證上,我每次都需要手動修改編制日期到3月底;三月份憑證錄完后 我登賬時默認截止日期是2月份;我手動把截止日期該成3月份了 系統(tǒng)顯示超出會計期間范圍,現(xiàn)應(yīng)如何操作? 速達4000軟件
請問老師,我們是建筑公司,在23年1月份開了收入票,在22年12月取得了相應(yīng)的成本票,能不能把這些開開具日期是22年12月的成本票做到23年1月的賬里呢?相當(dāng)于是屬于23年1月的成本
請教下,小規(guī)模納稅人季度申報,如果3月份收到的成本發(fā)票有20萬(開票日期也是3月份的普票),本季度的收入只有5萬,原則上利潤是5-20=-15虧 我可以把20分給下個季度再做賬嗎?5-10=-5做成只虧5剩下的10用第二季度用,這樣操作可以嗎?
員工的報銷,走往來費用還是現(xiàn)金費用
付租金計入什么科目?
老師,從哪里看出是有標的資產(chǎn)
一般納稅人拿到專票,預(yù)留的稅費要做分錄嘛
支付電費,但未收到發(fā)票,請問在入帳時這個暫估電費是放在管理費用-電費-暫估電費(三級科目),還是直接做二級科目-暫估電費?
老師,我們作為廣電第三方,簽訂了代理合同,金額沒有確定,每期以對賬結(jié)果開票,需要繳納印花稅嗎?
老師好。我們之前認證的發(fā)票,出現(xiàn)異常,做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個月這張發(fā)票又解除異常了,我認證了,分錄怎么做
之前賣給商戶的錢個人沒有開票做無票收入報稅了現(xiàn)在過了幾年突然要開票,這個分錄和賬務(wù)怎么處理
郭老師老師發(fā)票上的金額是500.99我支付了501怎么辦
增值稅申報多長時間發(fā)票額度才有變化
需不需要先沖紅上季的,再重開?;蛑苯影堰@張發(fā)票附上季憑證中?當(dāng)時入賬直接走的成本費用,未寫暫估。
你好,這樣操作也可以的 最終的結(jié)果是一樣的。
二種做法都可以是嗎?
你好,是的,都是可以的。