?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2020年企業(yè)申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),養(yǎng)老保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn),養(yǎng)老保險(xiǎn)數(shù)據(jù)填報(bào)成工資金額了怎么處理
個(gè)稅申報(bào)社保費(fèi)費(fèi)用全部填在養(yǎng)老保險(xiǎn)那里需要更正申報(bào),因?yàn)橛袉T工年度匯繳顯示社保有待辦事項(xiàng)
工資申報(bào)的時(shí)候需要填寫每月個(gè)人繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)和繳納醫(yī)療保險(xiǎn)金額嗎?只是填寫個(gè)人繳納的部分嗎?
老師,你好,8月份的個(gè)稅申報(bào)時(shí),把要退給員工的養(yǎng)老保險(xiǎn)放在里面一起申報(bào)工資了,在做賬的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,現(xiàn)在還可以更正嗎,怎么更正呀
自然人個(gè)稅申報(bào)時(shí)候,基本養(yǎng)老保險(xiǎn),基本醫(yī)療保險(xiǎn)要填嗎?填的是公司和個(gè)人合計(jì)數(shù)字嗎?
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來(lái)的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
您好,要更正的,養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)填錯(cuò)需更正,因其屬專項(xiàng)扣除,錯(cuò)填會(huì)影響個(gè)稅計(jì)算(少繳或多繳)及納稅信用;扣繳義務(wù)人可通過(guò)自然人電子稅務(wù)局扣繳端更正申報(bào),個(gè)人自行申報(bào)可在個(gè)稅 APP 的申報(bào)記錄中更正,線上不行則去辦稅服務(wù)廳處理。
個(gè)稅也扣了
哦哦,能更正的,多退少補(bǔ),退要去大廳,補(bǔ)交方便點(diǎn)
更正多了是不是有風(fēng)險(xiǎn)
您好,不會(huì)的,這么麻煩的事,不會(huì)很多次,知道么,退稅得2個(gè)月了,補(bǔ)倒快,一下就補(bǔ)了,我就退過(guò)
專項(xiàng)扣除自動(dòng)帶出,為什么個(gè)人繳納的保險(xiǎn)費(fèi)不能帶出,要手動(dòng)填
因?yàn)楸kU(xiǎn)是變動(dòng)的,規(guī)范是按工資為基數(shù)的