那個(gè)是按會計(jì)制度核算的主營業(yè)務(wù)成本加其他業(yè)務(wù)成本
老師你好,請問一下結(jié)轉(zhuǎn)成本是需要根據(jù)進(jìn)項(xiàng)票的單價(jià)來計(jì)算的吧?
老師,你好,請問進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含稅價(jià),包含了:銷貨,運(yùn)費(fèi)等雜費(fèi),單價(jià)不變,銷貨的數(shù)量虛增了好多,總金額不變。我們銷項(xiàng)開票,按照客戶實(shí)際數(shù)量開據(jù),一進(jìn)一出不對等,如何去調(diào)整這個(gè)進(jìn)銷存
#提問#老師企業(yè)所得稅的營業(yè)成本這個(gè)數(shù)據(jù)不包含費(fèi)用嗎?
老師,你好!請教下我們是施工單位,會計(jì)項(xiàng)目賬上的成本數(shù)字是不包含稅的吧?成本不夠的話讓材料商開發(fā)票來,那計(jì)入成本也是按不含稅那個(gè)數(shù)字吧?
你好,老師,我們是建筑分包企業(yè),這個(gè)季度工人有個(gè)成本票沒開進(jìn)來,我們可以先暫估一下成本,這樣就不交企業(yè)所得數(shù)了,后成本進(jìn)來再沖掉暫估,把成本入賬,這樣合規(guī)嗎
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也算是成本吧
現(xiàn)在要交8萬多的所得稅,老板認(rèn)為是我算錯(cuò)了,因?yàn)樗麤]有開進(jìn)來費(fèi)用類的發(fā)票,他認(rèn)為我賬做的不對,我現(xiàn)在也不知道怎么跟他解釋
不一定的哈,按發(fā)票業(yè)務(wù)做賬,=可能是計(jì)入期間費(fèi)用,比如管理費(fèi)用
他就是開專票出去,然后收到專票進(jìn)來,比如5月份的我是這樣做的 你看看對不對啊
這個(gè)你看看
是的,就是那樣做的
差不多每個(gè)月就是這樣的幾張票
真實(shí)的采購就那樣子做
老板理解的可能是他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是成本票,開進(jìn)來的都要抵扣企業(yè)所得稅,現(xiàn)在每個(gè)月增值稅只交幾百塊錢,現(xiàn)在報(bào)的所得稅有8萬多
是銷售的時(shí)候,才結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,不是購入就是成本
那采購進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票,針對企業(yè)所得稅來說也是成本票對吧
是的,最終體現(xiàn)為成本,不是取得就做成本