(1)收到受托加工材料物資時(shí): 可不作會(huì)計(jì)處理,但對收到的受托加工物資要在備查簿中進(jìn)行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。 ?。ǎ玻⑹芡械牟牧习l(fā)到生產(chǎn)車間加工后,將人工、輔助材料等記: 借:生產(chǎn)成本——受托加工 貸:原材料等 ?。ǎ常┘庸ね瓿扇霂鞎r(shí),結(jié)轉(zhuǎn)本批加工成本 借:庫存商品——受托加工產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本——受托加工 ?。ǎ矗⒓庸ね瓿傻漠a(chǎn)品交付,并開出發(fā)票時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅(如果涉及消費(fèi)稅的,要代扣代繳消費(fèi)稅) (5)在備查簿上登記受托加工材料物資收付情況,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品——受托加工產(chǎn)品
請問老師,委托加工的處理方法。我是受托方,我方加工后后續(xù)不在繼續(xù)加工,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
老師,委托加工物資委托方和受托方的分錄怎么寫呢
委托加工:委托方月末怎么做分錄呢?
老師,委托加工材料怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
老師,咱們是被委托方,委托方拿原材料,咱們收加工費(fèi),電費(fèi),工資咱們被委托方出怎么做分錄?
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!