您好,這個(gè)的話是可以開具清單的,這個(gè)沒問題
你好老師,我們公司上一次退稅不成功,一個(gè)原因是報(bào)關(guān)單上的品名和稅票上的開具品名不一致,這次報(bào)關(guān)的話,是先報(bào)關(guān)后開稅票,那么報(bào)關(guān)單上的種類什么的要怎么填才好呢,左邊是報(bào)關(guān)要素現(xiàn)在是我們可以自己填寫,種類填工藝品,材質(zhì)填其他金屬工藝品,,品名是胸針,耳環(huán)。這些大類是稅控系統(tǒng)可以開具的大類。
我們公司是外貿(mào)公司. 剛出口一批貨物,出口報(bào)關(guān)單上名稱是304不銹鋼方形焊管. 現(xiàn)在供應(yīng)商那邊開票貨物名稱只能開不銹鋼管,請(qǐng)問這樣是否影響出口退稅? 謝謝. 我們其他供應(yīng)商可以按照我們給的名稱304不銹鋼方形焊管,不知道為什么這家不行. 麻煩老師幫忙解惑 謝謝
老師您好,我司是外貿(mào)企業(yè),最近在做一筆出口退稅的業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選退稅確認(rèn)了,但是現(xiàn)在顯示報(bào)關(guān)單名稱和發(fā)票不一樣,專管員審核不通過,那我這張發(fā)票可以讓供應(yīng)商紅沖重新開具嘛
老師,你好。我現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,我方是超市,有許多顧客在超市購買了商品,都要求開票,有些顧客要求開具銷貨清單,也有些顧客要求只開比如方便面這種,沒有具體商品名稱??墒乾F(xiàn)在供貨方說這種統(tǒng)稱他們沒有辦法給我方開發(fā)票(由于沒有顧客聯(lián)系方式,沒有辦法沖銷)所以我想問問有沒有辦法可以處理。
老師,你好。我是商貿(mào)公司,供應(yīng)商給我們開的發(fā)票中的單位和我們開給客戶的不一樣是否可以呢?貨物名稱是一樣,就單位不一樣,供應(yīng)商給我們開的是100千克,我們開出去的時(shí)候是開1桶,在備注里寫100千克/桶。請(qǐng)問這樣是否可以呢?
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
就是發(fā)票名稱必須是電動(dòng)自行車配件
對(duì),清單的話也是可以的
稅務(wù)局說他們只比對(duì)發(fā)票,沒有比對(duì)過清單
正常是需要有清單的,這個(gè)是