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老師好,我公司 2023 年采購了一臺(tái)風(fēng)干機(jī),沒開發(fā)票,當(dāng)時(shí)付了 50% 的貨款,貨已到,沒做固定資產(chǎn)。掛的往來,發(fā)票今天才開,。我現(xiàn)在付尾款,如何做賬???

2025-07-09 15:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-09 15:26

你現(xiàn)在借固定資產(chǎn)貸,預(yù)付賬款,銀行存款。

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快賬用戶8731 追問 2025-07-09 15:30

折舊怎么辦?

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齊紅老師 解答 2025-07-09 15:31

你的這個(gè)發(fā)票是這個(gè)月拿到的,建議你下個(gè)月開始折就算了。

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快賬用戶8731 追問 2025-07-09 16:46

好的,我以為很麻煩呢,因?yàn)?23 年開始使用,沒入賬,沒折舊。

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齊紅老師 解答 2025-07-09 16:47

你好,不用做那么麻煩

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你好,驗(yàn)收沒問題,就要入固定資產(chǎn),計(jì)提折舊的.
2022-01-12
借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付帳款,銀行 做這個(gè)
2021-09-30
你這屬于延期確認(rèn)收入了,
2024-11-12
你好這個(gè)付款只需要做借其他應(yīng)付款或者是預(yù)付賬款,貸銀行90 收到固定資產(chǎn)再做固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款或者是預(yù)付賬款
2021-06-30
你好,借以前年度損益調(diào)整,貸 應(yīng)付賬款,借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
2021-06-24
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