你好可以的,這個(gè)你可以借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付利潤(rùn)。 然后再借,應(yīng)付利潤(rùn)貸,銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。
老師好,小規(guī)模納稅人個(gè)體工商戶,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得是查賬征收,增值稅沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)不交稅,那經(jīng)營(yíng)所得沒(méi)有賬本,可不可以把開票收入當(dāng)做收入,然后成本調(diào)大,利潤(rùn)為負(fù),經(jīng)營(yíng)所得也不交稅,這樣可以嗎。
老師,經(jīng)營(yíng)部原來(lái)核定征收,個(gè)人所得稅定期定額,現(xiàn)在改為查賬征收。請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)部查賬征收也是交個(gè)人所得稅嗎?稅額是怎么計(jì)算的?
老師,我們公司是性質(zhì)是私營(yíng)獨(dú)資企業(yè),征收方式是查賬征收,季度預(yù)繳經(jīng)營(yíng)所得稅,公司名稱是某某中心,請(qǐng)問(wèn),公司公賬的錢,法人可以直接拿出來(lái),不繳納分紅的個(gè)人所得稅嗎?因?yàn)?,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)核定征收是可以這樣做的,我不清楚個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收是否也可以這樣操作,麻煩老師幫忙解答,謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶查賬征收,不開票,不申報(bào)工資薪金,然后又好幾個(gè)人買社保,怎么做賬怎么申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得呢?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得交完稅后的利潤(rùn)可以直接打給老板,跟核定和查賬征收有關(guān)嗎,是不是不管哪種征收方式,都可以打給老板
公司處置固定資產(chǎn)并且開具了發(fā)票怎么填寫申報(bào)表?
申報(bào)個(gè)稅時(shí),養(yǎng)老保險(xiǎn)金個(gè)人繳費(fèi)的數(shù)字填錯(cuò)了,要更正嗎
老師利潤(rùn)表的第二季度期末資產(chǎn)負(fù)債表的金額,就是6月資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)負(fù)債的金額
3月開進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,一直沒(méi)有銷項(xiàng),6月份季報(bào)不抵扣,應(yīng)該沒(méi)事的吧?
老師,1圖和2圖我想問(wèn)這個(gè)算增加的息稅前利潤(rùn)時(shí),為什么減掉的不是購(gòu)買設(shè)備后的年金成本而是付現(xiàn)成本呢 3圖是想問(wèn)為什么算平均資本成本時(shí)不考慮所得稅的影響呢 長(zhǎng)期借款的
老師,外賬上采購(gòu)員的備用金沖超3萬(wàn)多,內(nèi)賬上實(shí)際他的備用金余額還掛著1萬(wàn)多沒(méi)沖完。我們領(lǐng)導(dǎo)讓把內(nèi)賬和外賬的備用金都清零。那我可以這么做嗎?就是外賬上把沖超的3萬(wàn)多備用金對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給采購(gòu)員,采購(gòu)員收到后再轉(zhuǎn)到公司的私卡里面。這個(gè)圖片上的賬務(wù)處理是我內(nèi)賬上做的一筆憑證。您看一下,我這樣做對(duì)嗎?對(duì)公賬戶銀行存款減少,私卡的銀行存款增加。
老師好,計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
老師,您好!去年第四季度我們應(yīng)該第一次申報(bào)印花稅,但是忘申報(bào)了,今天申報(bào)今年2季度的印花稅時(shí)才發(fā)現(xiàn),而且二季度的印花稅都已經(jīng)交費(fèi)了。那去年四季度沒(méi)有申報(bào)的印花稅怎么弄呢?謝謝!
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅也是只申報(bào)法人的工資,6月份開始法人做變更,法人換另外一個(gè)人,現(xiàn)在一直走流程,之前的那個(gè)法人工資6月就不做了,這家公司個(gè)稅直接0申報(bào)行不行,
制造費(fèi)用與期間費(fèi)用的區(qū)別?