同學(xué),你好 是成本發(fā)票沒有來嗎?如果沒有來,可以暫估成本
老師好!我們一直都是按實際業(yè)務(wù)入賬,到了第四季度老板說年終利潤要做到15萬,但是我之前沒有暫估點費用入賬,第三季度應(yīng)納稅所得額是45萬元,累計繳納了11萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要申報第四季,如果按利潤15萬元計算那就是會有退稅了,但是這樣會引起稅務(wù)稽查的注意,有很大風(fēng)險。而且現(xiàn)現(xiàn)在全年的累計銷售額有498萬了。擔(dān)心會被認(rèn)定為一般納稅人。因為是物業(yè)公司進(jìn)項比較少,如果認(rèn)定成一般納稅人稅負(fù)就高得多了。該怎么辦?
老師,請教一下這種情況怎么辦是請教一下這種情況要怎么辦?本來是九月份的時候,然后這些票據(jù)就應(yīng)該要進(jìn)來了嘛,然后當(dāng)時跟法人確認(rèn)了,溝通以后,他說可能有100萬左右嘛,然后當(dāng)時就給他占估了102萬,但是實際上,后來進(jìn)來沒那么多,你看等到十月份,后來進(jìn)來就是第三第四季的嘛,進(jìn)來沒那么多,然后銷售額的話也變少,那現(xiàn)在就是要沖掉,他之前占估的多占估的嘛,那成本就會變成負(fù)數(shù),這種情況要怎么調(diào)整呢?不懂得調(diào)整呢。柜臺注銷人員說成本不能是負(fù)數(shù)但事實沖掉第三季度的暫估,確實是負(fù)數(shù)
老師你好!我們有兩個公司 一個一般納稅人 一個小規(guī)模,然后一般納稅人就是每個月開票有個100萬吧 但是進(jìn)項票不到50萬 這種情況可以嗎? 然后小規(guī)模就是每個月開票開的也很多 有個六七十萬吧 但是小規(guī)模不是限制,每個月只能開40萬 像我們這種就是開票比較多,怎么辦?就是很容易生成一般納稅人 而且我們的成本票也很少,因為就是跟農(nóng)戶合作的他們又不開票
老師,我這個老板這個戶,第一季度經(jīng)營所得個稅他申報的不對,也來不及更改了,第一季度他沒開票,增值稅申報是正確的,第一季度經(jīng)營所得估計隨便填寫的,金額應(yīng)該是幾萬,我也看不到,第二季度經(jīng)營所得我申報的,收入總額低于5萬提示比上季度低,收入總額我就填了五萬,成本填寫了30000,利潤就是20000,就是系統(tǒng)里其實就第二季度的六月份就開了三張普票金額一共39.6,一月份到9月份六開了些三張普票,像這種情況是,1到9月份分錄該怎么做呢,具體怎么調(diào)整呢,第二季度經(jīng)營所得不是我申報的,不知道具體數(shù)據(jù)
老師上午好!老師我們是苗木專業(yè)合作社,我想問一下我現(xiàn)在第一季度和第二季度成本高收入幾乎沒有,然后我直接把發(fā)生的成本計入一二季度里了。然后第三,四季度銷售收入回來了,這銷售收入多了成本沒有了,因為成本都計入一,二季度里了。一,二季度做的賬是凈利潤負(fù)數(shù),那么老師三,四季度銷售收入確認(rèn)完之后沒有成本了,凈利潤就是正數(shù)非常多了。那我應(yīng)該怎么做呢?
老四您好,醫(yī)療保險數(shù)是填寫最低繳納基數(shù)嗎?補(bǔ)充醫(yī)療保險怎么填寫
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請問能開發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購關(guān)船進(jìn)增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個,印姿(資)勢 (市,城建稅)。 這個地方知識點,有什么好方法記憶嗎?
老師好 銷售貨物與提供勞務(wù)這里都有安裝費,我想問,是不是兩處說的是同一個意思也就是賣貨需要同時提供安裝,那么安裝對應(yīng)收入確認(rèn)時點就是看這個安裝是簡單還是復(fù)雜,如果是簡單那就是發(fā)貨就可以確認(rèn)安裝收入,如果按照是復(fù)雜比如電梯那就是安裝完客戶說沒問題才可以確認(rèn)安裝收入,是這意思嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)退稅是按月的嗎?還是一個月內(nèi)可以多次退稅
@董孝彬老師你好,以下有個判斷題,第8題現(xiàn)值指數(shù)不是大于1項目才有可行性嗎,等于1也有可行性?
實收資本繳納印花稅后,做賬可以不計提印花稅,直接按實繳后做分錄么,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
金稅四期具體是指什么?
請問老師,在哪里可以審核憑證和結(jié)賬?謝謝
上個月銀行賬收到投資款,那印花稅什么時候申報
老師,成本發(fā)票來沒來?我也不知道,因為這個事情是老板管控,但是老板現(xiàn)在他都不知道成本多些,他也沒告訴我,所以說這種情況下應(yīng)該怎么辦?。?
就是發(fā)票過后,有沒有成本類型的發(fā)票都不知道,現(xiàn)在就是不敢暫估,你暫估完之后就是沒有實際的成本,那個票進(jìn)來的話,那那不暫估那個那咋樣,能給他沖掉那也那不出那個亂了嗎?那不出亂套了嗎?嗯,就這種情況下,那現(xiàn)在你說我應(yīng)該怎么辦???
同學(xué),你好 那沒辦法,不是成本發(fā)票沒有來的緣故,就是沒有成本,其他的你也不清楚,那沒有辦法處理的
老師,這種情況下是不是就應(yīng)該我按實際的狀態(tài)下記賬???就是收入就記多了,然后成本就少,那不是中間他不就差這些嗎?我就怕到時候嗯,不是有有那個那個稅點嗎?就是稅務(wù)局不是按那個什么稅稅控率啊,稅控率控制就是你成本了,收入那個比例嘛,到時候我這個比例的懸殊太大了你,你說就這種情況下應(yīng)該怎么辦呢?那個稅控率是啥意思呀?老師
同學(xué),你好 你說的應(yīng)該是稅負(fù)率,是看一整年的
對呀!稅負(fù)率應(yīng)該怎么把控呢我,然后一整年怎么看呀!這塊我不明白,麻煩老師詳細(xì)解釋一下吧
同學(xué),你好 稅負(fù)率比如2%。那就是本年繳納的全部稅/營業(yè)收入,控制在2%
是免稅的我們企業(yè),所有稅都不用交,那怎么把控稅負(fù)率呢老師
同學(xué),你好 那就不用控制稅負(fù)率,你都沒有稅
哦,老師園林綠化工程有限公司是小規(guī)模納稅人,稅負(fù)率怎么算呢
同學(xué),你好 稅負(fù)率=全部的稅額/營業(yè)收入