那個只計提就完事了哈。不交稅就不做交稅的分錄
我想問下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時候,怎么才知道在季度計提多少,比如我四月申報第一季度的所得稅,這會還不知道會產(chǎn)生多少的所得稅,根據(jù)第一季度做好的財務(wù)報表申報,四月申報第一季度產(chǎn)生了所得稅500元,也繳納了,計提在四月了,但是有人說在3月就得計提了,我想知道已經(jīng)申報了怎么計提在3月,難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份?這樣子的情況財務(wù)報表什么的不是會有變動,企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎?
老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計就是200然后企業(yè)所得稅季報資產(chǎn)總額填的0.02上個季度申報的時候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個季度季初季末都填的0.01這樣是對的么需要改么已經(jīng)申報完了
老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計就是200然后企業(yè)所得稅季報資產(chǎn)總額填的0.02上個季度申報的時候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個季度季初季末都填的0.01這樣是對的么需要改么已經(jīng)申報完了
老師你好我們是分公司之前填資產(chǎn)負(fù)債表寫的是短期借款200資產(chǎn)總計就是200然后企業(yè)所得稅季報資產(chǎn)總額填的0.02上個季度申報的時候資產(chǎn)負(fù)債表就直接填的0.01那我所得稅季報資產(chǎn)總額季初季末也填的0.02這個季度季初季末都填的0.01這樣是對的么需要改么已經(jīng)申報完了
老師遇到了一個這樣的問題,就是公司第1季度的企業(yè)所得稅只有0.01元,已經(jīng)計提了。這個季度申報的時候仍然是這么多,我是不是就不需要再進(jìn)行計提了?還是需要再計提0.01,但這樣會就會變成0.02了。這個是不是就是錯誤?。苦胚@個稅款在1元以下就沒有繳納。
關(guān)于退休養(yǎng)老金的計算問題,本人屬于事業(yè)編制,但人社局說單位是企業(yè)管理的事業(yè)單位,屬于企業(yè)單位,不能享受可視同繳費(fèi)待遇,是嗎
清淤合同需要繳納印花稅嗎?
老師,我們被起訴支付了151的訴訟費(fèi),但發(fā)票開給原告,法院不給重開,我如何做帳
稅后幾元之內(nèi)不交個稅
老師我們車給別的公司運(yùn)輸貨物 然后對方有三方平臺 平臺給我們打款 給他們開票 那我們公司不需要給對方開票了嗎
老師,印花稅申報,技術(shù)合同這項應(yīng)稅憑證名稱應(yīng)該怎么填
在2023年公司購入一臺摩托車46800元入固定資產(chǎn),在2023年已一次性折舊完,在2025年5月把這臺摩托車賣了2000元,要怎么做分錄?
老師好!想問合作社買了點樹苗栽種了兩年銷出去,需要交哪些稅,有優(yōu)惠政策嗎?
你好老師,交社保,公司部分,怎么做賬好,是我們這邊代交
我公司是小規(guī)模納稅人開不了13個點的發(fā)票。對方需要13的點的專票。有什么辦法可以處理嗎?假如說合同金額40w我們公司只能開3個點的專票.對方可以接受我開三個點的40w專票四張!可以這么操作嗎?我們公司會有人呢風(fēng)險?
老師,我知道,但是我就是第一季度的也是0.01,第二季度的也是0.01,是不是第二季的就不用計提了?是第二季度還需要計提一遍,那我到時候不就企業(yè)所得稅不就變成0.02了嗎?就和申報表上不一致,還是因為稅額不變的情況下,第二季的我就不計提了?
你是重復(fù)計提了,只做第1季度那個
老師,是不是直到稅額,比第一季度多的時候我再進(jìn)行計提?保持申報表上和利潤表上一致?
是的,那個是全年累計預(yù)交,利潤沒有變化,就不能再計提
老師利潤是有變化,但是計算出來的稅額沒變化。四舍五入都是0.01。
那么按2季度增加的利潤正常計算計提就行
老師,那我是不是要保持這個所得稅費(fèi)用與申報表上一致了?如果按第二季度增加的利潤算的話,我就是這個季度又有0.01元,但是累計計算起來的話,總共也是0.01元(老師主要是四舍五入,這個金額太小了。)。那我是不是這個月就不再計提了,因為第一季度已經(jīng)計提了0.01,如果和申報表上保持一致,就已經(jīng)滿足了,這個季度就不需要計提了。如果這個月再計提0.01,就和申報表上不一樣了,累計的所得稅費(fèi)用,
那么累計計提,累計的數(shù)字都不到0.01,就不需要再計提
老師,您的意思就是利潤表的所得稅就和申報表上一致。
是的,就是那個意思的